Master Data

Registry
Register court Wuppertal HRB 27646
Registered
1/22/2014
Industry
Business and other management consultancy activitiesComputer consultancy activitiesAll other business support service activities n.e.c.
Purpose
Die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Strategie-, Reorganisations- und Prozessberatung sowie auf dem Gebiet des Projektmanagements, Interimmanagements und Management-Coachings.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Steffen Hantke
since 10/10/2016
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Am Wildpark 63, 40629 Düsseldorf
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Antores GmbH

Haan

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 27.581,00 8.846,00
I. Sachanlagen 27.581,00 8.846,00
B. Umlaufvermögen 1.369.512,52 1.035.297,44
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 648.526,87 299.090,54
davon gegen Gesellschafter 271.158,52 116.040,24
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 720.985,65 736.206,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.855,40 8.355,87
Aktiva 1.400.948,92 1.052.499,31

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 868.034,22 571.760,01
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 843.034,22 546.760,01
davon Gewinnvortrag 546.760,01 72.475,20
B. Rückstellungen 156.553,00 331.873,87
C. Verbindlichkeiten 376.361,70 148.865,43
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 376.361,70 148.865,43
Passiva 1.400.948,92 1.052.499,31

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 der Antores GmbH, Prälat-Marschall-Straße 79, 42781 Haan (Amtsgericht Wuppertal, HRB 27646) vermittelt gemäß § 264 Abs. 2 HGB ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Umstände, die dem entgegenstehen, waren zum Aufstellungszeitpunkt nicht bekannt.

Ver­än­derungen und Abweichungen hinsichtlich der Gliederung der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlust­rechnung, der Vergleichbarkeit und der angewendeten Bewertungs- bzw. Bilanzierungsmethoden haben sich nicht ergeben.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

B. Angaben zu den angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung erfolgte unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs.1 Nr.2 HGB).

Auf die Posten der vorliegenden Bilanz wurden folgende Bilanzierungs- bzw. Bewertungsmethoden ange­wendet:

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wurde zu Herstellungskosten oder Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten (gem. § 255 Abs. 2 bis 3 HGB) bilanziert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige, nutzungsbedingte Abschrei­bungen, angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen des Sachanlagevermögens wurden linear berechnet.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihrem Nominalwert bewertet worden.

Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bewertet.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des HGB gebildet.

Rückstellungen

Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung entsprechend der handels­recht­lichen Vorschriften zum Erfüllungsbetrag gebildet und in den gesetzlich vorgesehenen Fällen abgezinst.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Rückzahlungsbeträgen (Erfüllungsbetrag) passiviert.

C. Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gliedern sich nach Art und Restlaufzeit wie folgt:

Art der Forderung zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2023

kleiner 1 Jahr
größer 1 Jahr

TEuro
TEuro
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen
253,1
253,1
0,0
gegenüber verbundenen Unternehmen
80,6
80,6
0,0
gegenüber Gesellschaftern
271,2
271,2
0,0
sonstige Vermögensgegenstände
43,6
43,6
0,0
Summe
648,5
648,5
0,0

Eigenkapital

Der vorliegende Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung des Ergebnisverwendungsvorschlags der Geschäftsleitung aufgestellt.

Im Bilanzgewinn in Höhe von 843.034,22 Euro ist ein Gewinnvortrag in Höhe von 546.760,01 Euro enthalten.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gliedern sich nach Art und Restlaufzeit wie folgt:

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2023

kleiner 1 J.
größer 1 Jahr

TEuro
TEuro
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen
120,5
120,5
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
255,9
255,9
0,0
Summe
376,4
376,4
0,0


D. Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Weiterer Erläuterungsbedarf ergibt sich nicht.

E. Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Während des Geschäftsjahres waren durchschnittlich 2 Arbeitnehmer beschäftigt.

F. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung der Gesellschaft schlägt folgende Ergebnisverwendung vor:
·  Der Jahresüberschuss des laufenden Jahres wird mit dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr zusam­men­gefasst.
·  Der entstandene Bilanzgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.

42781 Haan, den 03. Dezember 2024

Steffen Hantke

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 03.12.2024 festgestellt.

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