Master Data

Registry
Register court Jena HRB 510468
Registered
8/15/2014
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesComputer facilities management activities
Purpose
IT-Dienstleistungen, Handel mit IT-Hardund Software, Datenverarbeitung, kaufmännische und technische Objektverwaltung.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Manuela Klett
since 8/15/2014
Managing Director
Torsten Klett
since 8/15/2014
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Manuela Klett
Suhl
€12,500
50.00%
Torsten Klett
Hanau
€12,500
50.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

EnTec IT Systems GmbH

Suhl

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten Geschäftsjahr
EUR
Gesamt Geschäftsjahr
EUR
Einzelposten Vorjahr
EUR
Gesamt Vorjahr
EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen 98.568,00 182.574,00
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 20.599,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.537.821,26 1.795.224,81
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 286.625,79 766.687,02
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Aktiva 1.943.614,05 2.744.485,83

PASSIVA

Einzelposten Geschäftsjahr
EUR
Gesamt Geschäftsjahr
EUR
Einzelposten Vorjahr
EUR
Gesamt Vorjahr
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 672.089,08 345.984,54
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 53.804,55 326.104,54
B. Rückstellungen 323.820,81 494.617,06
C. Verbindlichkeiten 881.399,61 1.565.279,69
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva 1.943.614,05 2.744.485,83

Anhang für das Geschäftsjahr 2024

EnTec IT Systems GmbH

Dieser Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024 wurde nach den Vorschriften des HGB und der relevanten Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung für den Anhang gem. § 288 HGB wurden in Anspruch genommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 284 Abs. 2 HGB)

1. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Rückstellungen wurden m Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind nachfolgend gesondert angegeben.

2. Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung Jahresabschluss bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt wurden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

AKTIVA

Entgeltlich erworbene immaterielle Wirtschaftsgüter wurden zu den Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

PASSIVA

Die Rückstellungen berücksichtigen alle Erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Abzuzinsende zinslose Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr bestanden zum Stichtag nicht.

§ 268 Abs. 2 HGB

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus dem nachfolgendem Brutto - Anlagespiegel ersichtlich, ebenso wie die Abschreibung des Geschäftsjahres:

Anschaffungs- herstellungskosten Zugänge -Abgänge kumulierte Abschreibung Buchwert
Immateriele Vermögensgegenstände 871,20 871,20 0,00
Sachanlagen 276.762,31 -921,00 178.194,31 98.568,00
Summe 277.633,51 -921,00 179.065,51 98.568,00

§ 268 Abs. 4 HGB / § 42 Abs. 3 GmbHG

Zum Bilanzstichtag waren Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr zu verzeichnen. Diese wurden nicht wertberichtigt.

Forderungen aus Ausleihungen gegenüber Gesellschaftern bestanden zum Stichtag nicht.

Die Höhe der dargestellten Forderungen von 738.059,37 € entspricht der gleichen Summe wie Sichtbar in den Verbindlichkeiten. (Es handelt sich um Verrechnungskonten zwischen der Unternehmensgruppe)

§ 268 Abs. 7 i. V. § 251 HGB

Am Bilanzstichtag bestanden keine Eventualverbindlichkeiten.

§ 285 Nr. 1 a/b i. V. § 268 Abs. 5 HGB

Der Verbindlichkeitenspiegel beinhaltet folgende Angaben, die auch teilweise statt in der Bilanz im Anhang erläutert wurden:

- der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren

(§ 285 Nr. 1 a HGB),

- der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind unter Angabe der Art und Form der Sicherheiten (§ 285 Nr. 1b HGB),

- statt in der Bilanz die Angabe der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr zu jedem Bilanzposten (§ 268 Abs. 5 HGB),

- statt in der Bilanz die Angabe der Verbindlichkeiten aus Steuern, im Rahmen der sozialen Sicherheit zu jedem Bilanzposten.

Verbindlichkeitenspiegel

Bilanzposition Gesamt-Betrag
Euro
RLZ < 1 Jahr
Euro
RLZ 1-5 Jahre
Euro
RLZ > 5 Jahre
Euro
Summe Verbindlichkeiten 881.399,61 881.399,61 0,00 0,00
Bilanzposition davon i.R.d.soz. Sicherheit
Euro
davon a. Steuern
Euro
davon Verrechnung zwischen d. Unternehmensgruppe
Summe Verbindlichkeiten 0,00 32.054,04 738.059,37

Die Höhe der dargestellten Verbindlichkeiten von 738.059,37 € entspricht der gleichen Summe wie Sichtbar in den Forderungen.

(Es handelt sich um Verrechnungskonten zwischen der Unternehmensgruppe)

§ 264 c Abs. 1 HGB / § 42 Abs. 3 GmbHG

Zum Stichtag bestanden Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 0,00 €.

Sonstige Angaben

Es handelt sich um eine kleine Kapitalgesellschaft. § 267 (1) HGB

§ 285 Nr. 9c HGB / § 285 Nr. 10 HGB

Als Geschäftsführer waren per 31.12.2024 bestellt:

Geschwister Manuela Klett und Torsten Klett

Für die Geschäftsführung wurden im Jahr 2024 gesamt 490.340,64 € aufgewendet

Feststellung

Mit Beschluss der Gesellschaftsversammlung vom 07.April anno 2025 wurde der Jahresabschluss 2024 festgestellt.

Der Jahresüberschuss des Jahres 2024 in Höhe von 53.804,55 € wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Aus dem Gewinnvortrag wurde im Jahr 2024 keine Ausschüttung vorgenommen.

Die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung gewonnenen Erkenntnisse sind in der Bilanz und deren Erläuterung berücksichtigt.

Außerordentliche Ereignisse und Sachverhalte nach dem Bilanzstichtag, die für die Aussagefähigkeit des Jahresabschlusses von wesentlicher Bedeutung sind, waren nicht verzeichnet.

 

Suhl, den 07. April 2025

Manuela Klett

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 07. April 2025

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