Berlack GmbHLiquidated

Master Data

Registry
Register court Pinneberg HRB 2373 EL
Registered
2/23/2006
Industry
Wholesale of paint and varnishManufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and masticsPainting and lacquering
Purpose
Herstellung und Vertrieb von Straßenmarkierungsfarben

History

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Management

NameRole
Managing Director
Stefan Petersson
since 5/31/2006
Managing Director

Financial Report

Berlack GmbH

Barmstedt

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007

Bilanz zum 31. Dezember 2007

Berlack GmbH

AKTIVA

  Geschäftsjahr
EUR
A. Anlagevermögen  
I. Immaterielle Vermögensgegenstände  
1. Software 2.054,73
Summe immaterielle Werte 2.054,73
II. Sachanlagen  
2. Technische Anlagen und Maschinen 7.771,21
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.223,10
Summe Sachanlagen 9.994,31
III. Finanzanlagen  
Summe Finanzanlagen 0,00
Summe Anlagevermögen 12.049,04
B. Umlaufvermögen  
I. Vorräte  
5. Fertige Erzeugnisse und Waren 218.523,39
Summe Vorräte 218.523,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.023.844,46
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 185.996,53
6. Sonstige Vermögensgegenstände 127.965,67
Summe Forderungen 1.337.806,66
III. Wertpapiere  
Summe Wertpapiere 0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 39.350,04
Summe Umlaufvermögen 1.595.680,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.641,80
SUMME AKTIVA 1.609.370,93

PASSIVA

 
  Geschäftsjahr
EUR
F. Eigenkapital  
I. Gezeichnetes Kapital 255.645,95
Summe Gewinnrücklagen 0,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 661.119,33
V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -642.472,88
Bilanzgewinn (GuV)/Bilanzverlust (GuV)  
Summe buchmäßiges Eigenkapital 274.292,40
I. Rückstellungen  
2. Steuerrückstellungen 6.460,00
4. sonstige Rückstellungen 119.298,65
Summe Rückstellungen 125.758,65
J. Verbindlichkeiten  
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 78.469,23
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbunden Unternehmen 1.123.110,71
8. Sonstige Verbindlichkeiten 7.739,94
Summe Verbindlichkeiten 1.209.319,88
SUMME PASSIVA 1.609.370,93
Eventualverbindlichkeiten  

Anhang zum 31. Dezember 2007

Berlack GmbH, Barmstedt

I. ALLGEMEINE ANGABEN

Der Jahresabschluss der Berlack GmbH, Barmstedt, für das Geschäftsjahr 2007 wurde unter Anwendung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des GmbH-Gesetzes (GmbHG) aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB zugrunde gelegt; von den Erleichterungen gemäß § 276 HGB wurde dabei kein Gebrauch gemacht.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß §§ 267 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 HGB. Von den ihr eingeräumten Erleichterungen bei der Aufstellung des Anhangs gemäß § 288 HGB macht die Gesellschaft teilweise Gebrauch.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Entgeltlich von Dritten erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten aktiviert und über den Zeitraum der voraussichtlichen Nutzung planmäßig abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen werden nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten von EUR 60,00 bis EUR 410,00 werden aktiviert und über die voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben, solche mit Anschaffungskosten bis EUR 60,00 werden mit der Anschaffung als Aufwand gebucht.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen; uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben. Fremdwährungsforderungen werden mit dem Anschaffungskurs bzw. dem niedrigeren Kurs am Bilanzstichtag bewertet.

Sonstige Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle zum Bilanzstichtag drohenden Verluste und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Fremdwährungsverbindlichkeiten werden mit dem Anschaffungskurs bzw. dem höheren Kurs am Bilanzstichtag bewertet.

III. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ UND ZUR GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG

1. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen betrifft im Wesentlichen Betriebs- und Geschäftsausstattung. Im Übrigen wird auf den Anlagenspiegel auf der Seite 4 dieses Anhangs verwiesen.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen oder sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

3. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Garantieverpflichtungen, ferner öffentliche Zertifizierungskosten, Jahresabschlusskosten (Erstellung und Prüfung) und Kosten für die Fertigung der betrieblichen Steuererklärungen, Prozesskosten, Kosten für eine Warenkreditversicherung sowie ausstehende Berufsgenossenschaftsbeiträge.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

5. Eigenkapital

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2007 17,03% (Vorjahr: 57,15%).

IV. SONSTIGE ANGABEN

1. Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse i.S. § 251 HGB.

2. Geschäftsführung

Mitglieder der Geschäftsführung der Gesellschaft waren:

Arnaud Denolle, Ciboure, Frankreich

Stefan Petersson, Hamburg

Auf die Angabe der Bezüge wird unter Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

3. Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag von EUR 642.472,88 soll zusammen mit dem Gewinnvortrag von EUR 661.119,33 auf neue Rechnung vorgetragen werden.

 

Barmstedt, im Februar 2008

Arnaud Denolle, Geschäftsführer

Stefan Petersson, Geschäftsführer

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