Hamburger Connection Werbeagentur GmbH

Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, DEU

Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 30865
Registered
5/20/1994
Industry
Advertising agenciesMedia representationComputer consultancy activities
Purpose
Der Betrieb einer Werbeagentur einschließlich konzeptioneller Werbe- und Marketingberatung.

History

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Management

NameRole
Wilfried Kallen
since 11/6/2001
Managing Director
Peter Hamburger
since 11/6/2001
Managing Director

Financial Report

Hamburger Connection Werbeagentur GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 1.363,00 4.761,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5,00 5,00
II. Sachanlagen 1.358,00 4.756,00
B. Umlaufvermögen 387.729,02 831.342,44
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 33.643,61 356.276,55
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 354.085,41 475.065,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten 15.070,00 27.934,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 404.162,02 864.037,44

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 172.932,23 284.624,98
I. gezeichnetes Kapital 51.129,19 51.129,19
II. Bilanzgewinn 121.803,04 233.495,79
B. Rückstellungen 222.075,00 541.235,47
C. Verbindlichkeiten 9.154,79 38.176,99
Bilanzsumme, Summe Passiva 404.162,02 864.037,44

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Hamburger Connection Werbeagentur GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Pensionsrückstellungen

Zur Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde das Anwartschaftsbarwertverfahren angewendet.
  

Zinssatz
5,15 %
erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen
0,00 %
zugrunde gelegte Sterbetafel
2005 G Prof. Dr. Heubeck


Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:
  

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden
EUR
Erfüllungsbetrag der Schulden
301.826,00
Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte
195.107,00
verrechnete Aufwendungen
14.112,00
verrechnete Erträge
19.696,00


Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 9.154,79 (Vorjahr: EUR 38.176,99).

Gewinnvortrag

Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Gewinnverwendung aufgestellt. In den Bilanzgewinn wurde ein Gewinnvortrag von EUR 233.495,79 einbezogen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Peter Hamburger
ausgeübter Beruf:
Kaufmann
Weitere Geschäftsführer:
Wilfried Kallen
ausgeübter Beruf:
Kaufmann

 

Düsseldorf, 30.09.2011

Peter Hamburger

Wilfried Kallen

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.09.2011 festgestellt.

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