LICHTSPIEL Lichtprojekte und Design GmbHLiquidated

20539 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 54994
Registered
2/17/1994
Industry
Manufacture of electric lighting equipmentManufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipmentManufacture of office furniture
Purpose
die Herstellungsplanung mit Überwachung und der Vertrieb von Beleuchtungskörpern aufgrund eigener Entwicklungen wie auch aufgrund von Lizenzvereinbarungen.

History

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Management

NameRole
Kai Thomsen
since 4/28/2016
Procura
Carl Inge Ulf Rostedt
since 4/28/2016
Managing Director
Ronald Bergerhausen
since 4/23/2002
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified99.60% unresolved

Unresolved chains (9)

NameOwnership
Köln
20.00%
Köln
16.00%
Köln
14.96%
Köln
13.00%
Köln
12.96%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

1 of 3 shown

71250
57.00%

Financial Report

LICHTSPIEL Lichtprojekte und Design GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 15.837,00 26.160,54
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 566,00 59,00
II. Sachanlagen 15.271,00 26.101,54
B. Umlaufvermögen 683.152,87 580.923,73
I. Vorräte 465.527,16 365.752,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 217.596,46 200.619,17
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 29,25 14.551,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.779,52 5.819,58
Bilanzsumme, Summe Aktiva 707.769,39 612.903,85

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 319.479,31 344.189,03
I. gezeichnetes Kapital 63.911,49 63.911,49
II. Gewinnvortrag 280.277,54 181.110,40
III. Jahresfehlbetrag 24.709,72 -99.167,14
B. Rückstellungen 28.565,75 37.887,34
C. Verbindlichkeiten 359.724,33 230.827,48
Bilanzsumme, Summe Passiva 707.769,39 612.903,85

Anhang


 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Firma LICHTSPIEL Lichtprojekte und Design GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind grundsätzlich in der Bilanz aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Größenabhängige Erleichterungsvorschriften wurden bei der Aufstellung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Geringwertige Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert zwischen 150,00 und 1.000,00 EUR werden für die Jahre 2008 bis 2010 über eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von fünf Jahren abgeschrieben. Im Übrigen werden geringwertige Wirtschaftsgüter direkt abgeschrieben.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Der Ansatz der sonstigen Vermögensgegenstände, des Kassenbestandes sowie der Bankguthaben erfolgte zu Nennwerten.

Die Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt EUR 63.911,49 (ursprünglich: DM 125.000,00).

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch folgende
Personen geführt:
  

Geschäftsführer:
Ronald Bergerhausen
ausgeübter Beruf:
Industriekaufmann


Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbH / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

  

Sachverhalt
Betrag Euro
Ausleihungen
0,00
Forderungen
0,00
Verbindlichkeiten
1.924,84




Unterschrift der Geschäftsführung
  

Hamburg, 13.Oktober 2015
Ronald Bergerhausen

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.10.2015 festgestellt.

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