BackBörse GmbHLiquidated

48155 Münster, DEU

Master Data

Registry
Register court Münster HRB 8726
Registered
5/30/2003
Industry
Wholesale of sugar and chocolate and sugar confectioneryWholesale of flour and cereals productsRetail sale of bread, cake and confectionery
Purpose
Der Handel mit Backwaren und Lebensmitteln.

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€25,000
100.00%

Financial Report

BackBörse GmbH

Münster

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 38.108,00 14.644,00
I. Sachanlagen 37.358,00 13.894,00
II. Finanzanlagen 750,00 750,00
B. Umlaufvermögen 92.421,08 104.399,52
I. Vorräte 4.110,39 3.788,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 56.346,67 57.490,13
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 31.964,02 43.121,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 42,06
Bilanzsumme, Summe Aktiva 130.529,08 119.085,58

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 84.405,10 69.297,17
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 44.297,17 22.690,73
III. Jahresüberschuss 15.107,93 21.606,44
B. Rückstellungen 9.968,97 16.775,78
C. Verbindlichkeiten 36.155,01 33.012,63
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 36.155,01 33.012,63
Bilanzsumme, Summe Passiva 130.529,08 119.085,58

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der BackBörse GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde bis 2009 ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Genossenschaftsanteile zu Anschaffungskosten

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Brutto-Anlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abgang ausgewiesen.

Finanzanlagen

Bei den Finanzanlagen handelt es sich um Genossenschaftsanteile an der Volksbank Münster.

Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

  Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
gezeichnetes Kapita 25.000,00 25.000,00
Jahresüberschuss 15.107,93 21.606,44
Verlustvortrag 44.297,17 22.690,73
Ausschüttung 0,00 0,00
Bilanzgewinn 59.405,10 44.297,17

Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 36.155,01 (Vorjahr: Euro 33.012,63). Die Verbindlichkeiten sind nicht besichert.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Euro
Ausleihungen 0,00
Forderungen 0,00
Verbindlichkeiten 16.458,94

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs und bis zum 16.05.2011 wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführer: Herr Alfred Heiland, Münster.

Ab dem 16.05.2011 ist Frau Agnes Janknecht, Rosendahl, als einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführerin bestellt.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Münster, den 28. Dezember 2012

Agnes Janknecht

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 03.01.2013 festgestellt.

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