Finishing of textiles
Herrenmoden - Iserlohe GmbH
Wilhelmstraße 51, 57610 Altenkirchen (Westerwald), DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Martin Iserlohe since 1/15/2007 | Managing Director |
Financial Report
Official financial statements and annual reports
Herrenmoden - Iserlohe GmbHAltenkirchenJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013BilanzAktiva
AnhangAllgemeine Angaben Der Jahresabschluss der Herrenmoden-Iserlohe GmbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt. Die Gliederung der Bilanz erfolgte gem. § 266 HGB, für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Absatz 2 HGB gewählt. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Außerplanmäßige Abschreibungen der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oder Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens wurden nicht vorgenommen. Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten (§ 253 Abs. 4 HGB) bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurde diese angesetzt. Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bilanziert. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Ausgaben im Berichtsjahr, die erst im Folgejahr zu Aufwand führen. Das gezeichnete Kapital ist in voller Höhe eingezahlt und zum Nennbetrag bilanziert. Die Rückstellungen aus Pensionsverpflichtungen wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 Abs.1 S.2 HGB). Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind mit dem nach kaufmännnischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet (§ 253 Abs.1 S.2 HGB). Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung Anlagevermögen Eine von den gesamten Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgehende Darstellung der Entwicklung der Posten des Anlagevermögens ist als Anlage zum Anhang beigefügt. Ausleihungen, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Der Gesamtbetrag der Ausleihungen, Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände beträgt 139.226 Euro (Vorjahr 142.537 Euro). Darin enthalten sind Forderungen gegenüber dem Gesellschafter von 96.500 Euro (Vorjahr 96.500 Euro), die mit 4 % p.a. verzinst werden. Kapitalrücklage Die Kapitalrücklage wurde durch Übernahme des Darlehens der Kreissparkasse und der Umbaukosten druch den Gesellschafter gebildet. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre Der Gesamtbetrag der bilanziellen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 120.000,00 Euro (Vorjahr 0 Euro). Der Gesamtbetrag der bilanziellen Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 0,00 Euro. Rückstellungen für Pensionen Die Rückstellungen aus Pensionsverpflichtungen wurden auf der Basis versicherungs-mathematischer Berechnungen unter Beachtung der Regelungen des Bilanzrechtsmoderni-sierungsgesetzes (BilMoG) berechnet. Von dem Wahlrecht nach Art. 67 Abs.1 EGHGB wurde Gebrauch gemacht. Der verbleibende Unterschiedsbetrag für Folgejahre beträgt 32.267,00 €. Gewinn- und Verlustrechnung Die Gliederung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB). Sonstige Angaben Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den Geschäftsführer Herrn Martin Iserlohe geführt. Der Jahresabschluss wurde am 28.10.2014 festgestellt.
Altenkirchen, den 28.10.2014 Martin Iserlohe Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern1.1.2013 - 31.12.2013Der Betrag der Finanzanlagen gegenüber Gesellschaftern beträgt 96.500,00 EUR. 1.1.2012 - 31.12.2012Der Betrag der Finanzanlagen gegenüber Gesellschaftern beträgt 96.500,00 EUR. sonstige BerichtsbestandteileAngaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde am 28.10.2014 festgestellt. |
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