Master Data

Registry
Register court Montabaur HRB 10894
Registered
9/19/1978
Industry
Retail sale of textilesWholesale of textilesRetail sale of clothing
Purpose
Textileinzelhandel, Herrenmoden und alle damit zusammenhängenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen

History

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Management

NameRole
Martin Iserlohe
since 1/15/2007
Managing Director

Financial Report

Herrenmoden - Iserlohe GmbH

Altenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 171.830,00 184.725,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 77,00 381,00
II. Sachanlagen 75.128,00 87.719,00
III. Finanzanlagen 96.625,00 96.625,00
B. Umlaufvermögen 286.273,92 293.876,55
I. Vorräte 235.804,64 247.284,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 42.726,77 46.037,90
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 5.968,06 7.319,43
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.742,51 554,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.068,19 3.108,49
Bilanzsumme, Summe Aktiva 463.172,11 481.710,04

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 29.284,19 37.843,84
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 418.455,97 418.455,97
III. Verlustvortrag 406.176,72 342.159,24
IV. Jahresfehlbetrag 8.559,65 64.017,48
B. Rückstellungen 208.537,72 214.430,00
C. Verbindlichkeiten 225.350,20 229.436,20
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 91.593,36 210.879,36
Bilanzsumme, Summe Passiva 463.172,11 481.710,04

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Herrenmoden-Iserlohe GmbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

Die Gliederung der Bilanz erfolgte gem. § 266 HGB, für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Absatz 2 HGB gewählt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Außerplanmäßige Abschreibungen der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oder Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens wurden nicht vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten (§ 253 Abs. 4 HGB) bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurde diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bilanziert.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Ausgaben im Berichtsjahr, die erst im Folgejahr zu Aufwand führen.

Das gezeichnete Kapital ist in voller Höhe eingezahlt und zum Nennbetrag bilanziert.

Die Rückstellungen aus Pensionsverpflichtungen wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 Abs.1 S.2 HGB).

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind mit dem nach kaufmännnischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet (§ 253 Abs.1 S.2 HGB).

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagevermögen

Eine von den gesamten Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgehende Darstellung der Entwicklung der Posten des Anlagevermögens ist als Anlage zum Anhang beigefügt.

Ausleihungen, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Gesamtbetrag der Ausleihungen, Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände beträgt 139.226 Euro (Vorjahr 142.537 Euro). Darin enthalten sind Forderungen gegenüber dem Gesellschafter von 96.500 Euro (Vorjahr 96.500 Euro), die mit 4 % p.a. verzinst werden.

Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage wurde durch Übernahme des Darlehens der Kreissparkasse und der Umbaukosten druch den Gesellschafter gebildet.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre

Der Gesamtbetrag der bilanziellen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 120.000,00 Euro (Vorjahr 0 Euro).

Der Gesamtbetrag der bilanziellen Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 0,00 Euro.

Rückstellungen für Pensionen

Die Rückstellungen aus Pensionsverpflichtungen wurden auf der Basis versicherungs-mathematischer Berechnungen unter Beachtung der Regelungen des Bilanzrechtsmoderni-sierungsgesetzes (BilMoG) berechnet.

Von dem Wahlrecht nach Art. 67 Abs.1 EGHGB wurde Gebrauch gemacht. Der verbleibende Unterschiedsbetrag für Folgejahre beträgt 32.267,00 €.

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB).

Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den Geschäftsführer Herrn Martin Iserlohe geführt.

Der Jahresabschluss wurde am 28.10.2014 festgestellt.

 

Altenkirchen, den 28.10.2014

Martin Iserlohe

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2013 - 31.12.2013

Der Betrag der Finanzanlagen gegenüber Gesellschaftern beträgt 96.500,00 EUR.

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Finanzanlagen gegenüber Gesellschaftern beträgt 96.500,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 28.10.2014 festgestellt.

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