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Register court Moenchengladbach HRB 16347
Previous
FATECH Industrieservice GmbH
Registered
12/27/2011
Industry
Provision of other services for non-artistic eventsConstruction of industrial facilities, except buildingsOther specialised construction activities in construction of buildings n.e.c.
Purpose
der Industrieservice und alle damit verbundenen Dienstleistungen sowie reine Schweißarbeiten, Trockenbauarbeiten, technische Isolierung, technischer Brandschutz und die Arbeitnehmerüberlassung, ferner alle Arbeiten im Hoch- und Tiefbau, Fassadenarbeiten, Arbeits- und Auftragsvermittlung, Generalunternehmung, Import von Fenstern, Türen und vorgefertigten Teilen sowie die Organisation und Durchführung von Event-Veranstaltungen.

History

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Management

NameRole
Mustafa Zeybek
since 12/17/2014
Managing Director

Financial Report

FATECH Industrieservice GmbH

Weinheim

(vormals: Ludwigshafen)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 6.729,00 4.174,00
I. Sachanlagen 6.729,00 4.174,00
B. Umlaufvermögen 22.017,59 13.005,01
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 19.037,15 3.583,15
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.980,44 9.421,86
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 10.440,42 2.882,68
Bilanzsumme, Summe Aktiva 39.187,01 20.061,69

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Verlustvortrag 15.382,68 0,00
III. Jahresfehlbetrag 7.557,74 15.382,68
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 10.440,42 2.882,68
B. Rückstellungen 5.700,00 1.374,80
C. Verbindlichkeiten 33.487,01 18.686,89
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 19.380,76 18.686,89
Bilanzsumme, Summe Passiva 39.187,01 20.061,69

Anhang


A. Allgemeines

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB einzustufen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Regelungen des Handelsgesetzbuchs und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Zugänge zu den Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Bei der Folgebewertung wurden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten des abnutzbaren Sachanlagevermögens vermindert um planmäßige lineare oder degressive Abschreibungen gemäß der voraussichtlichen Nutzungsdauer angesetzt.

Bei der Bestimmung der Abschreibungsmethode wurde der tatsächliche Wertverzehr des Anlagevermögens beachtet.
Die Abschreibungen des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Soweit am Bilanzstichtag ein niedrigerer beizulegender Wert vorlag, wurde dieser angesetzt.

Bei der Bewertung der Forderungen wurden sämtliche erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr liegen nicht vor.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB angesetzt.

Dabei wurden die voraussichtlichen Kostensteigerungen bis zum jeweiligen Erfüllungstag berücksichtigt.
Soweit die Restlaufzeit von Rückstellung am Bilanzstichtag mehr als ein Jahr betrug, erfolgte eine Abzinsung nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB.

Für die Abzinsung des Erfüllungsbetrages wurden die von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Abzinsungszinssätze verwendet.

Die Steuerrückstellungen betreffen die Steuern für das laufende Geschäftsjahr.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.

Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.


C. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Gezeichnetes Kapital


Das gezeichnete Kapital von 25.000 Euro wurde mit dem Nennbetrag angesetzt.

Angabe zu Verbindlichkeiten
  

Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr
33.487,01 Euro
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
0,00 Euro



Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG)


Gegenüber den Gesellschaftern bestehen folgende Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten:
  

Ausleihungen
0,00 Euro
Forderungen
7.969,12 Euro
Verbindlichkeiten
14.106,25 Euro



D. Sonstige Angaben

Als Geschäftsführer war im Geschäftsjahr bestellt:

Tolga Ünsal
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 14.106,25 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 7.969,12 EUR.

11.11.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.07.2014 festgestellt.

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