Master Data

Registry
Register court Regensburg HRB 11908
Registered
8/27/2003
Industry
Manufacture of solar water heatersManufacture of solar cells and solar modulesWholesale of photovoltaic modules
Purpose
Die Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Josef Stauner
since 3/19/2025
Managing Director
Josef Stauner
since 3/8/2010
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Solar Holding GmbHCHE
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Solar Holding GmbH
Switzerland
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Solarpower GmbH

Willmering

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Handelsbilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 1.542.529,54 1.537.356,54
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 345.228,16 340.055,16
III. Finanzanlagen 1.197.299,38 1.197.299,38
B. Umlaufvermögen 2.545.413,52 2.322.782,63
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.516.155,74 2.261.771,86
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 29.257,78 61.010,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.077,30 1.977,16
Aktiva 4.090.020,36 3.862.116,33

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 4.066.842,80 3.837.946,75
I. Gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Kapitalrücklage 20.000,00 20.000,00
III. Gewinnvortrag 3.787.946,75 3.567.251,01
IV. Jahresüberschuss 228.896,05 220.695,74
B. Rückstellungen 7.686,00 7.686,00
C. Verbindlichkeiten 15.491,56 16.483,58
Passiva 4.090.020,36 3.862.116,33

Anhang

Allgemeine Angaben

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft:
-  Firma: Solarpower GmbH
-  Sitz: Willmering
-  Registergericht: Amtsgericht Regensburg, HRB 11908

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Nach den in § 267a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine Kleinstkapitalgesellschaft.

Die Gesellschaft nimmt die größenabhängigen Erleichterungen des § 288 Abs. 2 HGB in Anspruch.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Ansatz- und Bewertungsmethoden werden stetig angewendet.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:
-   Beteiligungen zu Anschaffungskosten
-   Ausleihungen zum Nennwert

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken mit dem Nennwert bzw. dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die flüssigen Mittel wurden zum Nennwert am Bilanzstichtag angesetzt.

Die Bildung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte unter Berücksichtigung von § 250 Abs. 1 HGB bei Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen, zum Nominalwert.

Die Posten des Eigenkapitals wurden zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Geschäftsvorfälle in fremder Währung werden grundsätzlich mit dem historischen Kurs zum Zeitpunkt der Erstverbuchung erfasst.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagespiegel für die einzelnen Posten des Anlagevermögens

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die kumulierten Abschreibungen betrugen zu Beginn des Geschäftsjahres Euro 4.888.993,48.

Die kumulierten Abschreibungen betrugen am Ende des Geschäftsjahres Euro 4.888.567,68.



Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten
01.01.2022
EUR
Zugänge

EUR
Abgänge

EUR
Umbuchungen

EUR
Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten
31.12.2022
EUR
Anlagevermögen





I. Immaterielle Vermögensgegenstände
2.172,06
0,00
0,00
0,00
2.172,06
II. Sachanlagen
4.977.878,58
13.395,00
8.647,80
0,00
4.982.625,78
III. Finanzanlagen
1.446.299,38
0,00
0,00
0,00
1.446.299,38
Summe Anlagevermögen
6.426.350,02
13.395,00
8.647,80
0,00
6.431.097,22


kumulierte
Abschreibung
01.01.2022
EUR
Abschreibung
Geschäftsjahr

EUR
Zugänge

Abgänge

EUR
Umbuchungen

EUR
Anlagevermögen





I. Immaterielle Vermögensgegenstände
2.170,06
0,00
0,00
0,00
0,00
II. Sachanlagen
4.637.823,42
4.536,00
3.685,00
8.646,80
0,00
III. Finanzanlagen
249.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Summe Anlagevermögen
4.888.993,48
4.536,00
3.685,00
8.646,80
0,00


kumulierte
Abschreibung
31.12.2022
EUR
Zuschreibung
Geschäftsjahr

EUR
Buchwert
Geschäftsjahr
31.12.2022
EUR
Buchwert
Vorjahr
31.12.2021
EUR
Anlagevermögen




I. Immaterielle Vermögensgegenstände
2.170,06
0,00
2,00
2,00
II. Sachanlagen
4.637.397,62
0,00
345.228,16
340.055,16
III. Finanzanlagen
249.000,00
0,00
1.197.299,38
1.197.299,38
Summe Anlagevermögen
4.888.567,68
0,00
1.542.529,54
1.537.356,54


Sonstige Vermögensgegenstände

Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0.

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2022

kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.

TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen
2,4
2,4
0,0
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
13,1
13,1
0,0
0,0
Summe
15,5
15,5
0,0
0,0


Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen zum Bilanzstichtag keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt Euro 228.896,05.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinnvortrages in Höhe von Euro 3.787.946,75 ergibt sich ein Betrag von Euro 4.016.842,80, der zu verwenden ist.

Auf neue Rechnung sollen Euro 4.016.842,80 vorgetragen werden.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 0 (Vorjahr: 0).

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Dipl.-Ing. Josef Stauner geführt. Herr Dipl.Ing. Josef Stauner ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Willmering, den 18. Dezember 2023

gez. Josef Stauner

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.12.2023 festgestellt.

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