Elektro Funke GmbH

59939 Olsberg, DEU

Master Data

Registry
Register court Arnsberg HRB 3814
Previous
Elektro Systems Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Registered
11/14/1995
Industry
Electrical installationEngineering activities for technical building equipmentManufacture of wiring devices
Purpose
Planung von Elektro-Systemen.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Financial Report

Elektro Systems Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Olsberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 10.569,50 4.737,97
I. Sachanlagen 10.569,50 4.737,97
B. Umlaufvermögen 33.060,51 37.363,41
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 23.447,01 23.824,03
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 11.289,53 19.916,51
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.613,50 13.539,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 4,21
Bilanzsumme, Summe Aktiva 43.630,01 42.105,59

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 25.196,58 31.466,32
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 13.889,22 5.142,40
III. Jahresüberschuss 13.521,21 11.044,13
B. Rückstellungen 12.004,18 5.963,07
C. Verbindlichkeiten 6.429,25 4.676,20
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 6.429,25 4.676,20
Bilanzsumme, Summe Passiva 43.630,01 42.105,59

Anhang



Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Elektro Systems GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften
des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
(BilMoG) wur den die Vor jah res ver gleichs zah len auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB
nicht an ge passt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden
können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesell schaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Ab nutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit ab nutzbar,
um planmäßige Abschreibungen vermindert.
In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Ge meinkosten
und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens gegenstände
linear und degressiv vorgenommen.
Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu ei ner höheren
Jahresabschreibung führt.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:
- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
- Ausleihungen zum Nennwert
- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert
- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag
niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steu ern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden
alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.

Übernahme der Restbuchwerte statt historische Anschaffungskosten
Als ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Buchwerte aus dem Jahresab schluss
31.12.2009 übernommen und fortgeführt worden.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung
Angabe zu Forderungen
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 11.289,53 (Vorjahr: Euro
19.916,51).

Angabe zu Verbindlichkeiten
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 6.429,25 (Vorjahr:
Euro 4.676,20).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren be trägt
Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).
Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beach ten:

Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen
geführt:
Erster Geschäftsführer: Karl-Heinz Funke ausgeübter Beruf: Kaufmann

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
Sachverhalte Betrag
Euro
Ausleihungen 0,00
Forderungen 9.613,50
Verbindlichkeiten 0,00
Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.12.2011 festgestellt.

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