Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 150557
Registered
3/2/2018
Industry
Manufacture of perfumes and toilet preparationsAgents involved in the sale of perfume, cosmetics and cleaning materialsRetail sale of cosmetic and toilet articles
Purpose
Die Entwicklung und der Verkauf von Hygiene-, Pflege- & Wohlfühlprodukten für Frauen sowie alle damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Dennis Werner
since 3/2/2018
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

Identified persons (18)

NameOwnership
12.73%
T*** C******** S******
12.73%
11.92%

Unresolved chains (3)

NameOwnership
MyLily GmbHSelf-held cycle
8.04%

Shareholders
Beta

20 shareholders

GmbH structure

5 of 20 shown

Name
Location
Amount
Share
Werner Internet Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt)
Germany
€6,075
14.97%
M******* W******
€5,169
12.73%
T*** C******** S******
€5,169
12.73%
Dark Unicorn Ventures UG (haftungsbeschränkt)
Germany
€4,837
11.92%
MyLily GmbH
Germany
€3,264
8.04%

Holdings
Beta

NameOwnership
No data available

Balance Sheet Accounts

Financial Report

MyLily GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Umlaufvermögen 722.005,35 590.425,38
I. Vorräte 383.162,04 250.564,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 270.309,01 162.938,44
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 76.159,20  
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 68.534,30 176.922,30
B. Rechnungsabgrenzungsposten 2.823,35 2.492,95
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 269.695,19 285.682,90
Aktiva 994.523,89 878.601,23

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. ausgegebenes Kapital 37.327,00 37.327,00
1. Gezeichnetes Kapital 40.591,00 40.591,00
2. eigene Anteile -3.264,00 -3.264,00
II. Kapitalrücklage 905.173,75 905.173,75
III. Verlustvortrag 1.228.183,65 1.039.376,20
IV. Jahresüberschuss 15.987,71 -188.807,45
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 269.695,19 285.682,90
B. Einlagen stiller Gesellschafter 562.951,38 537.951,38
C. Rückstellungen 6.000,00 6.000,00
D. Verbindlichkeiten 425.572,51 334.649,85
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 199.405,68 118.483,02
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 226.166,83 216.166,83
davon gegenüber Gesellschaftern 226.166,83 216.166,83
Passiva 994.523,89 878.601,23

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes (BilRUG).

Der vorliegende Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 der MYLILY GmbH wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264, 264a ff. HGB) erstellt.
Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Hamburg und ist eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg unter HRB 150557 (§ 264a Abs. 1a Satz 1 HGB).
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264 Abs. 1a, 267, 267a Absatz 1 HGB auf. Es wurde ein Anhang aufgestellt, für den die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Gesellschaften im Sinne des § 267 Absatz 1 HGB gemäß § 288 Absatz 1 HGB in Anspruch genommen wurden. Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde gemäß § 264 Absatz 1 Satz 4 HGB verzichtet.

II. Angaben zur Generalnorm

Der Jahresabschluss der Gesellschaft vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Zusätzliche Angaben gemäß § 264 Absatz 2 Satz 2 HGB sind nicht erforderlich.

III. Ausweis und Gliederung

Darstellungsstetigkeit

Die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung der aufeinander folgenden Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen, wird beibehalten (§ 265 Absatz 1 Satz 1 HGB).

Hinweise zu den Vorjahresbeträgen

Die Vorjahresbeträge in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wurden aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2022 entnommen und werden in Euro angegeben (§ 265 Absatz 2 HGB).

Beziehungen zu Gesellschaftern

Gemäß § 42 Absatz 3 GmbHG werden Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern im Anhang angegeben.

Untergliederung und Einfügung neuer Posten

Gemäß § 265 Absatz 5 HGB werden die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung nicht weiter unterteilt.

Davon-Vermerke

Zur besseren Übersichtlichkeit werden die "Davon-Vermerke" in Bezug auf die Forderungen und Verbindlichkeiten gemäß § 268 Absatz 4 und 5 HGB zusammen mit den Angaben nach § 285 Nr. 1 HGB im Anhang gezeigt.

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB

Diese werden gemäß § 268 Absatz 7 HGB im Anhang angegeben.

IV. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Gemäß § 284 Absatz 2 Nr. 1 HGB werden nachstehend die auf die Posten der Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angegeben.

Das Anlagevermögen wurde mit Anschaffungskosten angesetzt und - soweit abnutzbar - um planmäßige Abschreibungen vermindert. Bei der Ermittlung der Anschaffungskosten wurden Anschaffungsnebenkosten, Anschaffungskostenminderungen sowie nachträgliche Anschaffungskosten berücksichtigt. Die Abschreibungen auf abnutzbare Gegenstände des Anlagevermögens erfolgen nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zum Nominalwert.

Das Guthaben bei Kreditinstituten wurde zum Nominalwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Im Bereich der langfristigen Rückstellungen war eine Abzinsung nicht erforderlich.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten weisen vorausgezahlte Aufwendungen bzw. Erträge des Folgejahres aus.

V. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz

Beziehungen zu Gesellschaftern

In den Forderungen sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern i.H.v. 0,00 Euro (Vj: 0,00 Euro) enthalten. In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern i.H.v. 226.166,83 Euro (Vj: 216.166,83 Euro) enthalten.

Angaben zu Restlaufzeiten von Forderungen

in Euro
31.12.2023
Restlaufzeit bis zu einem Jahr
Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahre
Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
187.627,67
187.627,67
0,00
0,00
Vorjahr
158.030,49
158.030,49
0,00
0,00
Sonstige Vermögensgegenstände
82.681,34
82.681,34
76.159,20
0,00
Vorjahr
4.907,95
4.907,95
0,00
0,00


Angaben zu Restlaufzeiten von Verbindlichkeiten, Pfandrechten oder ähnlichen Rechten

in Euro
31.12.2023
Restlaufzeit bis zu einem Jahr
Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahre
Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten
17.189,81
17.189,81
0,00
0,00
Vorjahr
14.690,49
14.690,49
0,00
0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
112.174,28
112.174,28
0,00
0,00
Vorjahr
70.991,00
70.991,00
0,00
0,00
Sonstige Verbindlichkeiten
296.208,42
296.208,42
226.166,83
0,00
Vorjahr
248.968,36
248.968,36
216.166,83
0,00


Angaben zu den sonstigen Rückstellungen und Steuerrückstellungen

In den sonstigen Rückstellungen sind insbesondere Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten in Höhe von 6.000,00 Euro (Vj: 6.000,00 Euro) enthalten.

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB, § 268 Abs. 7 HGB und § 285 Nr. 27 HGB

Haftungsverhältnisse bestehen nicht.

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Umsatzerlöse wurden entsprechend der Neudefinition des § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG erfasst.

VI. Sonstige Angaben

Going-Concern

Die Bilanz weist zum Stichtag 31.12.2023 ein negatives Eigenkapital aus. Jedoch verfügt die Gesellschaft über zehn Wandeldarlehen gegenüber Gesellschaftern sowie ein Darlehen gegenüber eines typisch stillen Gesellschafters, die das negative Eigenkapital bei weitem decken. Darüber hinaus verfügt die Gesellschaft über umfassende stille Reserven, sodass eine rein bilanzielle Überschuldung vorliegt. Die stillen Reserven decken das negative Eigenkapital umfassend. Es sind keine Anzeichen für eine echte Überschuldung bzw. Zahlungsunfähigkeit vorhanden. Eine Fortführungsprognose liegt vor.

Angaben zur Mitarbeiterzahl

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr durchschnittlich 28 Mitarbeiter beschäftigt.

Angaben über die Geschäftsführung

Dennis Werner, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

 

Hamburg, 23.04.2024

gez. Dennis Werner

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.04.2024 festgestellt.

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