LASCH COMPANY HAMBURG GMBHLiquidated

21129 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 80971
Registered
8/9/2001
Industry
Sea and coastal freight water transportManufacture of locks and hingesManufacture of plastic packing goods
Purpose
Befestigung von Ladungen aller Art, insbesondere Containern auf und in Seeschiffen sowie die damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen.

History

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Management

NameRole
Carola Wilma Zehle
since 1/31/2013
Managing Director

Beneficial Owners

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Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

1 of 3 shown

€80,000
80.00%

Financial Report

LASCH COMPANY HAMBURG GMBH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

Vorjahr
T€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 5,00 0
II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.414,00 2
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 439.183,35 292
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 321.462,30 315
3. Forderungen gegen Gesellschafter 2.537.340,73 1.494
4. Sonstige Vermögensgegenstände 217.766,12 3.515.752,50 728
II. Guthaben bei Kreditinstituten 468,30 0
3.517.639,80 2.831

PASSIVA

Vorjahr
T€
A. Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital 100.000,00 100
B. Rückstellungen
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 653.880,00 627
2. Steuerrückstellungen 0,00 15
291.764,00 945.644,00 412
3. Sonstige Rückstellungen
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 235.875,01 66
225.000,00
2. Erhaltene Anzahlungen 0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 301.889,96 164
4. Sonstige Verbindlichkeiten 1.709.230,83 2.471.995,80 1.447
3.517.639,80 2.831

*) Betrag unter € 500,00

Anhang

I. Allgemeines

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 der Lasch Company Hamburg GmbH ist nach den Vorschriften der §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB und den ergänzenden Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Soweit Wahlrechte in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde grundsätzlich der Vermerk im Anhang gewählt.

Die Gesellschaft wendet für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB an.

Die Bilanz- und Bewertungsmethoden wurden unverändert zum Vorjahr angewandt.

II. Erläuterung und ergänzende Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

AKTIVA

A. Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten, vermindert um aufgelaufene Abschreibungen, bewertet. Abschreibungen werden planmäßig über die wirtschaftliche Lebensdauer der Anlagewerte verteilt vorgenommen.

B. Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.

PASSIVA

A. Rückstellungen

Pensionsrückstellungen

Die Bilanzierung der Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen wurde nach den Vorschriften des § 253 Abs. 1 und 2 HGB vorgenommen. Die Rückstellung wurde mit der PCU-Methode (projected unit credit) ermittelt. Als Rechnungszins wurde der in der Reckstellungsabzinsungsverordnung genannte Zins für die pauschale Restlaufzeit von 15 Jahren angesetzt. Die Gesellschaft hat von der Erleichterungsvorschrift Gebrauch gemacht, die Anpassung der Bilanzierung über einen Zeitraum von bis zu 15 Jahren vorzunehmen. Zum 31.12.2014 ergibt sich ein noch zuzuführender Unterschiedsbetrag in Höhe von EUR 31.124,00.

Folgende weitere Rechnungsgrundlagen wurden zu Grunde gelegt:

 

Rentensteigerung: 2 %

 

Sterbetafel: "Richttafeln 2005 G" von Dr. Klaus Heubeck

Sonstige Rückstellungen

Die Rückstellungen decken alle am Bilanzstichtag bestehenden rechtlichen Verpflichtungen ab und wurden mit dem nach vernünftiger Kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten vor allem Personalrückstellungen (EUR 245.264).

B. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern von EUR 826.107,52 (Vj.: TEUR 560) und Verbindlichkeiten aus sozialer Sicherheit von EUR 380.406,18 (Vj.: TEUR 452) enthalten.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die sozialen Abgaben und Aufwendungen beinhalten EUR 51.076,22 für die Altersvorsorge (Vj.: TEUR 108,7)

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen beinhalten EUR 13.750,00 aus verbundenen Unternehmen (Vj.: TEUR 13,7)

Die sonstigen Zinsen und ähnliche Aufwendungen betreffen in Höhe von EUR 29.384,00 Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen.

III. Sonstige Angaben

Geschäftsführerin war im Geschäftsjahr:

 

Frau Carola Wilmar Zehle, Kauffrau, Hamburg

Auf die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung wird unter Bezugnahme auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

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