Master Data

Registry
Register court Dresden HRB 40896
Previous
Consalnet UG (haftungsbeschränkt)
Registered
9/12/2011
Industry
Wholesale of paint and varnishRetail sale of furnitureRetail sale of games and toys
Purpose
Verkauf und Vertrieb von Handelsprodukten, insbesondere Tierbedarf, Bastelbedarf, Möbel, Haushaltswaren, Heimwerkenryaren und Spielwaren, mit Ausnahme von erlaubnispflichtigen Produkten sowie Autovermietung.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Michał Knap
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Michał Knap
Gościeszowice, Polen
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Consalnet GmbH

Kamenz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 171.793,00 33.336,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 13.336,00 33.335,00
II. Sachanlagen 158.457,00 1,00
B. Umlaufvermögen 611.954,87 392.754,75
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 198.915,22 215.302,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 182.054,70 169.772,44
davon gegen Gesellschafter 138.872,44 160.772,44
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 413.039,65 177.452,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten 30.907,08 0,00
Aktiva 814.654,95 426.090,75

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 446.722,88 287.355,65
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 1.000,00
II. Gewinnrücklagen 74.156,18 74.156,18
III. Gewinnvortrag 212.199,47  
IV. Jahresüberschuss 135.367,23  
V. Bilanzgewinn / Bilanzverlust   212.199,47
davon Gewinn-/Verlustvortrag   107.551,34
B. Rückstellungen 55.545,33 61.632,62
C. Verbindlichkeiten 312.386,74 77.102,48
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 162.101,56 77.102,48
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 150.285,18  
Summe Passiva 814.654,95 426.090,75

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf Grund der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Auf § 288 Absatz 1 HGB beziehend wird auf entsprechende weitere Angaben verzichtet.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

II. Bewertungsmethoden

Die Eröffnungsbilanz wurde zu Beginn der Tätigkeiten des Unternehmens aufgestellt. Bestände zum Zeitpunkt der Geschäftseröffnung bilden den Ausgangspunkt einer Erfassung von Wertbewegungen in der Buchführung. Für den Inhalt und Aufbau der Bilanz zum Ende eines Geschäftsjahrs sowie die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden gelten dieselben Grundsätze und Vorschriften wie für die Eröffnungsbilanz.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Ø Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Ø Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Ø Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Ø Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Ø Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen
Kunden gegenüber bestehen ausschließlich Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen wurden gebildet. Sie berücksichtigten alle erkennbaren Risiken sowie alle ungewissen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt worden.

-  Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr betragen
162.101,56 EUR;
-   Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen
150.285,18 EUR;                                                                          
Besicherte Verbindlichkeiten existierten zum Bilanzstichtag nicht

IV. Sonstige Pflichtangaben

Im Wirtschaftsjahr 2023 waren durchschnittlich 0 Personen beschäftigt.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres 2023 wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den Geschäftsführerin Frau Paulina Kacan geführt.

sonstige Berichtsbestandteile


Unterzeichner:
Paulina Kacan
Geschäftsführerin bis 26.03.2025

Agnieszka Kacan
Geschäftsführerin ab 26.03.2025


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.04.2025 festgestellt.

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