cfritz
GmbH
Nürnberg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Umlaufvermögen |
77.361,62 |
25.000,00 |
| I.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
77.361,62 |
25.000,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
77.361,62 |
25.000,00 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
58.283,28 |
25.000,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Jahresüberschuss |
33.283,28 |
0,00 |
| B.
Rückstellungen |
16.568,51 |
0,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
2.509,83 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
77.361,62 |
25.000,00 |
Anhang
A.
Allgemeine Angaben
Grundlagen der Rechnungslegung
Der Jahresabschluss der cfritz GmbH zum 31. Dezember
2010 wurde auf der Grundlage der
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs und den
ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes
aufgestellt.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder
im Anhang ausgeübt werden können, wurde
grundsätzlich der Vermerk im Anhang gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der
generellen Ansatzvorschriften der §§ 246-251
HGB sowie unter der Berücksichtigung der besonderen
Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften,
§§ 268-274 a, 276-278 HGB erstellt.
Die Gliederung der Bilanz entspricht dem
§ 266 HGB.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Wertansätze in der Vorjahresbilanz der
cfritz GmbH zum 31. Dezember 2009 wurden unverändert
als Bilanzvorträge übernommen.
Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennbetrag
angesetzt.
Eigenkapitalpositionen sind zum Nennbetrag
angesetzt.
Die
sonstigen Rückstellungen wurden auf der
Grundlage der neuen Fassung des § 253 HGB ermittelt.
Sie wurden in Höhe der voraussichtlichen und nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbeträge gem. § 253
Abs. 1 HGB bewertet und berücksichtigen alle bis zur
Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewisse
Verbindlichkeiten.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
B.
Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz
Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
Jahresabschluss- und Steuerberatungskosten sowie für
Archivierung gebildet.
Angaben zu Verbindlichkeiten
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 2.509,83
(Vorjahr: EUR 0,00).
C.
Sonstige Pflichtangaben
Geschäftsführung
Geschäftsführer der Gesellschaft war
während des gesamten Geschäftsjahres Herr
Christian Wehrfritz.
Er ist einzelvertretungsberechtigt, mit der Befugnis,
im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder
als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nürnberg, den
gez. Christian Wehrfritz / Geschäftsführer
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.02.2012 festgestellt.
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