Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 740922
Registered
7/28/2021
Industry
Development of building projects for residential buildingsBuying and selling of own non-residential real estateRenting and operating of own or leased residential real estate
Purpose
Der Ankauf und die Vermietung von Immobilien, die Entwicklung von bebauten und unbebauten Grundstücken, die Sanierung und der Neubau von Wohnungen zum Weiterverkauf oder zur Vermietung.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Sebastian Salvamoser
since 9/4/2023
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Waldbronn
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

Realus Wohnbau GmbH

Waldbronn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten Geschäftsjahr
EUR
Gesamt Geschäftsjahr
EUR
Einzelposten Vorjahr
EUR
Gesamt Vorjahr
EUR
A. Anlagevermögen 5.002,00 5.002,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen 2,00 2,00
III. Finanzanlagen 5.000,00 5.000,00
B. Umlaufvermögen 1.140.539,56 851.898,44
I. Vorräte 606.712,55 833.934,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 18.331,52
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 515.495,49 17.964,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Aktiva 1.145.541,56 856.900,44

PASSIVA

Einzelposten Geschäftsjahr
EUR
Gesamt Geschäftsjahr
EUR
Einzelposten Vorjahr
EUR
Gesamt Vorjahr
EUR
A. Eigenkapital -8.418,90 -5.679,16
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag -31.508,19 -26.342,71
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -2.739,74 -5.165,48
B. Rückstellungen 4.000,00 4.000,00
C. Verbindlichkeiten 1.149.960,46 858.579,60
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva 1.145.541,56 856.900,44

3. Anhang

3.1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 wurde nach den für Kapitalgesellschaften maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen Anhang des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft ist eine Kleinstkapitalgesellschaft i. S. d. § 267a Abs. 1 HGB. Es gelten für die Gesellschaft die größenabhängigen Erleichterungen des § 274a und § 288 Abs. 1 HGB.

3.2 Bilanzierung und Bewertung

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung richtet sich nach § 266 und §275 HGB. Für die Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, werden gemäß §265 Abs. 8 HGB nicht angegeben.

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und der Verlustrechnung werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Sachanlagen sind mit den aktivierungspflichtigen Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt. Abnutzbare Sachanlagen werden planmäßig abgeschrieben. Die Nutzungsdauern orientieren sich grundsätzlich an steuerlichen Richtwerten. Anpassungen werden vorgenommen, soweit die betriebliche Nutzungsdauer hiervon abweicht. Bei Sachanlagen werden die Abschreibungen im Jahr des Zugangs pro rata temporis vorgenommen.

Vorräte werden grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. dem niedrigeren Tageswert bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nominalbetrag angesetzt.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen sind nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung angesetzt. Alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten werden berücksichtigt und sind mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert. Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verhältnissen im Sinne von § 251 HGB bestehen nicht.

3.3 Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens mit den Bruttobuchwerten und kumulierten Abschreibungen ist in der Anlage zur Bilanz dargestellt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Volksbank Karlsruhe i. H. v. 1.082.809,84 € haben eine Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern i. H. v. 34.827,72 €.

3.4 Sonstige Angaben

Der Fehlbetrag des Jahres 2023 beträgt 2.739,74 €. Der Geschäftsführer schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen. Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der von der Geschäftsführung vorgeschlagenen Ergebnisverwendung aufgestellt.

Vorgänge nach dem Schluss des Geschäftsjahres, über die zu berichten wäre, liegen nicht vor.

Im Wirtschaftsjahr 2023 wurden keine Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt.

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Mario Barbaric.

 

Karlsruhe, den 24. Juni 2025

gez. Mario Barbaric

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 22. Mai 2024

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