Lexington Entertainment GmbHLiquidated

67657 Kaiserslautern, DEU

Master Data

Registry
Register court Freiburg HRB 542098
Registered
12/23/2004
Industry
Intermediation service activities for food and beverage services activitiesManagement activities of other holding companiesProvision of other services for non-artistic events
Purpose
ist das Betreiben und die Bewirtschaftung von gastronomischen Betrieben und Einrichtungen aller Art im In- und Ausland, das An- und Vermieten von gastronomischen Objekten im In- und Ausland, die Übernahme von Managementleistungen sowie Dienstleistungen auf eigene und fremde Rechnung sowie die Beteiligung an Unternehmen aller Art im In- und Ausland, insbesondere an Unternehmen der Unterhaltungs-, Film- und Gastronomiebranche. Gegenstand des Unternehmens ist weiter die Konzeptionserstellungen, Produkt- und Projektentwicklungen aller Art im In- und Ausland auf eigene und fremde Rechnung sowie die Entwicklung, Übernahme, der Kauf und Verkauf von Marken- und Lizenzrechten aller Art im In- und Ausland.

History

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Financial Report

Lexington Entertainment GmbH

Singen (Hohentwiel)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

BILANZ



AKTIVA

Gesamtjahr/Stand
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

455.216,00

II. Sachanlagen

349.732,00

III. Finanzanlagen

0,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

112.374,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

68.755,55

III. Wertpapiere

0,00

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

114.866,10

C. Rechnungsabgrenzungsposten

1.147,30

Summe Aktiva

1.102.090,95



PASSIVA

Gesamtjahr/Stand
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

II. Kapitalrücklage

0,00

III.Verlustvortrag

-193.355,21

IV. Jahresüberschuss

299.834,33

B. Rückstellungen

72.341,12

C. Verbindlichkeiten

898.270,71

Summe Passiva

1.102.090,95

ANHANG

Firma Lexington Entertainment GmbH
per 31.Dezember 2007



Erläuterung zu den Bilanzierungs-,
Bewertungs- und Umrechnungsmethoden

Die Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (Gesamtkostenverfahren) wurde unter Beachtung der handelsrechtlichen Ausweisvorschriften erstellt, wobei von den Erleichterungsregelungen für kleine Kapitalgesellschaften kein gebrauch gemacht wurde. Angaben und Erläuterungen im Anhang werden in dem für kleine Kapitalgesellschaften vorgeschriebenen Umfang gegeben.


Aufstellung des Jahresabschlusses als Einheitsbilanz

Die Bilanzierung erfolgte hinsichtlich Bilanzansatz und Bewertung als Einheitsbilanz nach dem Grundsatz Handelsbilanz = Steuerbilanz.

Zwingende Abweichungen haben sich nicht ergeben.


Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den handelsrechtlichen Bestimmungen unter gleichzeitiger Berücksichtigung von ertragssteuerrechtlichen Vorschriften.

Die Wertansätze aus der Bilanz zum 31.12.2006 wurden unverändert übernommen.

(1) Die Immaterielle Vermögensgegenstände werden soweit gegen Entgelt erworben, zu Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer mit den steuerlichen zulässigen Sätzen linear abgeschrieben.

(2) Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen ausgewiesen.

(3) Für die geringwertigen abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgüter im Einzelwert bis € 410,00 wurde von der Bewertungsfreiheit gemäß § 6 Abs. 2 Einkommensteuergesetz Gebrauch gemacht. Im Anlagespiegel wird gleichzeitig der Abgang im selben Jahr unterstellt.

(4) Bei den Zugängen wurde eine Abschreibung Pro Rata Temporis angesetzt.

(5) Die Position Vorräte umfasst Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, fertige Erzeugnisse und Waren. Die Bewertung erfolgte zu Herstellkosten bzw. zu den Anschaffungskosten.

(6) Die Forderungen und sie sonstigen Vermögensstände sind, ausgehend von den Anschaffungskosten zum Nominalwert bewertet. Ausfallrisiken wurden nicht berücksichtigt, zumal zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung die in vorliegenden Jahresabschluss ausgewiesenen Forderungen vollständig bezahlt sind.

(7) Die liquiden Mittel sind mit dem Nennwert bewertet.

(8) Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) ist zum Nennbetrag angesetzt.

(9) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und unter Beachtung der steuerrechtlichen Vorschriften angesetzt und bewertet worden. Verluste aus schwebenden Geschäften, Aufwendungen für innerhalb von 3 Monaten nachzuholende Instandhaltung und Aufwendungen für Gewährleistungen ohne rechtliche Verpflichtungen waren zum Bilanzstichtag nicht zu erwarten. Rückstellungen für latente Steuern waren nicht zu bilden.

(10) Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert

 

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