Terranius Uelzen GmbHLiquidated

21514 Büchen, DEU

Master Data

Registry
Register court Lübeck HRB 12437 HL
Previous
Dritte Terranius Büchen GmbH
Registered
10/26/2012
Industry
Management activities of other holding companiesManagement of non-residential real estate on a fee or contract basisManagement of residential real estate on a fee or contract basis
Purpose
Die Verwaltung eigenen Vermögens in Uelzen sowie alle damit in Zusammenhang stehenden nicht erlaubnispflichtigen Tätigkeiten.

History

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Management

NameRole
Carsten Ulrich Heilmann
since 10/26/2012
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Heilmann Vermögensverwaltung GmbH
Germany
€25,000
50.00%
Germany
€25,000
50.00%

Financial Report

Terranius Uelzen GmbH

Büchen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA    
31.12.2013
EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen 7.143.676,71 7.747.658,21
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.662.740,85 2.297.570,19
9.806.417,56 10.045.228,40
PASSIVA    
31.12.2013
EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 922.517,11 68.975,58
III. Jahresüberschuss 813.694,40 853.541,53
1.761.211,51 947.517,11
B. Rückstellungen 27.756,95 187.829,65
C. Verbindlichkeiten 8.017.449,10 8.909.881,64
9.806.417,56 10.045.228,40

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

Allgemeine Angaben

Grundlagen der Rechnungslegung

Die Gesellschaft wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 19. Oktober 2012 errichtet.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 264 Abs. 1 i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB auf. Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften gegliedert. Ansonsten werden die Vereinfachungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften in Anspruch genommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Wertansätze in der Bilanz der Gesellschaft zum 31. Dezember 2013 wurden unverändert auf neue Rechnung übertragen.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt. Als Abschreibungsmethoden kam ausschließlich die lineare Abschreibung zur Anwendung.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbare Risiken.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem nachfolgend dargestellten Anlagenspiegel (Anlage 1.4) zu entnehmen. Die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (§ 268 Abs. 2 Satz 3 HGB).

Forderungen

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen enthalten ausschließlich sonstige Forderungen gegen die Gesellschafterin.

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von kleiner als einem Jahr.

Eigenkapital

Das im Handelsregister eingetragene und voll einbezahlte gezeichnete Kapital beträgt EUR 25.000,00.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten die Kosten für den Abschluss nebst Steuererklärungen für die Jahre 2013, 2014 sowie eine Rückstellung für die Aufbewahrungsverpflichtung von Geschäftsunterlagen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten in voller Höhe  sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin.

Für die Verbindlichkeiten ergeben sich folgende Restlaufzeiten:

(Vorjahr kursiv)

Summe

bis 1 Jahr

1 - 5 Jahre

über 5 Jahre

EUR

EUR

EUR

EUR

1.

Verbindlichkeiten gegenüber

6.988.320,00

873.552,00

3.494.208,00

2.620.560,00

Kreditinstituten

7.861.872,00

873.552,00

3.494.208,00

3.494.112,00

2.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen

8.568,00

8.568,00

0,00

0,00

und Leistungen

18.346,71

18.346,71

0,00

0,00

3.

Verbindlichkeiten gegen

33.677,00

33.677,00

0,00

0,00

verbundenen Unternehmen

57.695,29

57.695,29

0,00

0,00

4.

sonstige Verbindlichkeiten

986.884,10

39.984,10

0,00

946.900,00

971.967,64

61.067,64

0,00

910.900,00

8.017.449,10

955.781,10

3.494.208,00

3.567.460,00

8.909.881,64

1.010.661,64

3.494.208,00

4.405.012,00

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in einem Sicherheiten-Poolvertrag durch Grundpfandrechte sowie Abtretung von Miet- und Pachtzinsforderungen der Gesellschaft besichert.

Haftungsverhältnisse

Die Gesellschaft haftet durch die Bestellung von Grundschulden für Bankverbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, die zum 31. Dezember 2014 mit TEUR 1.802 valutieren. Mit einer Inanspruchnahme ist nicht zu rechnen, da das verbundene Unternehmen seinen Verpflichtungen nachkommt.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei dem Geschäftsführer der GmbH:

Herrn Carsten Heilmann, Kaufmann, Timmendorfer Strand

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung beabsichtigt den Jahresüberschuss auszuschütten.

Büchen, 25. September 2015

    _____________________________

                   Carsten Heilmann

Feststellung des Jahresabschlusses

Mit Datum vom 14. Oktober 2015 wurde der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2014 festgestellt.

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