Master Data

Registry
Register court München HRB 252920
Registered
11/20/2019
Industry
Outpatient nursing activitiesProvision of visiting and assistance services of older personsProvision of visiting and assistance services of persons with disabilities
Purpose
Betrieb eines ambulanten Pflegedienstes sowie Tagespflege.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Managing Director
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Marina Gertraud Elfriede Gabel
86971 Peiting, Drosselstraße 8
€26,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

Pflegeteam Gabel GmbH

Schongau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 44.294,00 65.803,00
I. Sachanlagen 44.294,00 65.803,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken (KHBV, PBV) 2.070,00 2.430,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 10.134,00 12.211,00
3. Fahrzeuge 32.090,00 51.162,00
B. Umlaufvermögen 197.146,34 161.816,94
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 175.407,86 160.549,24
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 143.297,33 131.939,43
2. sonstige Vermögensgegenstände 32.110,53 28.609,81
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 13.550,00 13.550,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 21.738,48 1.267,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.063,71 7.517,92
Aktiva 247.504,05 235.137,86

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 56.841,10 49.532,31
I. Gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Kapitalrücklage 133.032,43 133.032,43
III. Verlustvortrag 109.500,12 101.388,81
IV. Jahresüberschuss 7.308,79 -8.111,31
B. Rückstellungen 22.677,51 22.529,41
1. sonstige Rückstellungen 22.677,51 22.529,41
C. Verbindlichkeiten 167.985,44 163.076,14
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 84.124,46 79.715,89
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 49.124,46 79.715,89
2. sonstige Verbindlichkeiten 83.860,98 83.360,25
davon aus Steuern 16.716,61 10.173,19
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 1.321,99 973,65
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 83.860,98 83.360,25
Summe Passiva 247.504,05 235.137,86

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023
EUR
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege 833.139,50 670.511,83
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung 1.288,63  
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen 23.916,18 12.266,01
4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten 133.921,87 155.472,43
5. sonstige betriebliche Erträge 60.161,40 160.579,39
6. Materialaufwand 93.665,32 92.145,75
a) Lebensmittel 8.169,10 8.673,63
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 85.496,22 83.472,12
7. Personalaufwand 812.621,77 776.542,96
a) Löhne und Gehälter 662.700,30 642.756,61
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 149.921,47 133.786,35
davon Aufwendungen für Altersversorgung 133,00 13,30
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen 31.354,49 21.656,24
9. Mieten, Pacht, Leasing 55.204,10 54.049,80
10. Abschreibungen 26.174,50 29.865,42
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 26.174,50 29.865,42
11. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV) 18.528,38 23.882,01
12. sonstige betriebliche Aufwendungen 4.615,05 5.717,25
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 174,00  
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.129,18 3.081,54
15. Jahresüberschuss 7.308,79 -8.111,31

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzen­den Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutz­bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens­ge­genstände linear und degressiv vorgenommen.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im We­sentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren be­trägt  0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 84.124,46 EUR.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 34.

Unterschrift der Geschäftsführung

Peiting, 27.03.2025
Marina Gabel und Judith Gabel
Ort, Datum
Geschäftsführerin

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.03.2025 festgestellt.

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