Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 97876
Registered
7/28/2005
Industry
Activities of holding companiesBuying and selling of own non-residential real estateAgents involved in the sale of building materials, paints and varnishes
Purpose
Bodenleger, Holz- und Bautenschutz, Grünflächenpflege, Hausverwaltung, Kauf und Verkauf von Bauteilen auf nationalen und internationalen Märkten, Einbau von genormten Fertigbauteilen, Management sowie Beauftragung von Subunternehmen, Tätigkeiten nach § 34c Gewerbeordnung werden ausgeschlossen; Beteiligung an anderen Unternehmen, deren Übernahme, deren Geschäftsführung einschließlich der Übernahme einer Stellung als persönlich haftender Gesellschafter einer Personenhandelsgesellschaft.

History

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Management

NameRole
Holger Teichert
since 7/28/2005
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
60.78%
Marion Süß
39.22%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Oberfeldstr. 42, 12683 Berlin
€15,500
60.78%
Marion Süß
Schleusinger Str. 6, 12687 Berlin
€10,000
39.22%

Financial Report

Teichert-Reitz GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Inhaltsverzeichnis

A.

Bilanz zum 31. Dezember 2010

B.

Anhang

A. Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVA

Geschäftsjahr 2010
EUR
Vorjahr 2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.500,00
B. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1,00 1,00
II. Sachanlagen
1. technische Anlagen und Maschinen 325,00 406,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.528,00 1.853,00 5.547,00
C. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.178,89 27.869,81
2. sonstige Vermögensgegenstände 101.837,96 105.016,85 107.451,18
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 0,00 / VJ 510,75)
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.304,93 88,29
D. Rechnungsabgrenzungsposten 4.676,12 7.606,79
Summe AKTIVA 112.851,90 161.470,07

PASSIVA

Geschäftsjahr 2010
EUR
Vorjahr 2009
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.500,00 25.500,00
./. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen - 12.500,00 0,00
= eingefordertes Kapital 13.000,00 25.500,00
II. Kapitalrücklage 4.620,79 4.620,79
III. Verlustvortrag/Gewinnvortrag - 11.208,89 25.944,91
IV. Jahresfehlbetrag - 1.820,56 4.591,34 - 37.153,80
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 59.187,34 64.278,17
2. sonstige Rückstellungen 12.903,00 72.090,34 17.975,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 62,09
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 16.005,52 42.700,14
3. sonstige Verbindlichkeiten 20.164,70 36.170,22 17.542,77
- davon aus Steuern (GJ 19.074,21 / VJ 17.126,30)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (GJ 1.090,49 / VJ 152,55)
Summe PASSIVA 112.851,90 161.470,07

B. Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Ein Lagebericht wurde nicht erstellt.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß

§ 7 Abs. 1 EStG nach der linearen Methode vorgenommen.

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und flüssigen Mittel wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Bei der Bildung der Rückstellungen sind den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen. Sie sind in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Von den am Jahresabschlussstichtag noch ausstehenden Einlagen in Höhe von EUR 12.500,00 waren EUR 0,00 eingefordert.

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich; ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind bis auf EUR 1.684,21 innerhalb eines Jahre fällig.

Von den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen entfallen EUR 95.652,36 auf den Gesellschafter.

Die Verbindlichkeiten haben Restlaufzeiten bis zu einem Jahr.

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Holger Teichert.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2010

 

Berlin, 28.02.2012

Geschäftsführer

Feststellung des Jahresabschlusses 2010

In der Gesellschafterversammlung vom 28.02.2012 wurde der Jahresabschluss 2010 festgestellt.

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