Master Data

Registry
Register court Chemnitz HRB 24322
Registered
7/22/2008
Industry
Assembly, installation and erection of stands at markets, exhibitions and fairsManufacture of builders’ ware of plasticWholesale of paint and varnish
Purpose
Einrichtung und Umbau von Groß- und Verbrauchermärkten, Disposition und Produktwerbung

History

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Management

NameRole
Uwe Gläser
since 1/5/2012
Liquidator

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Uwe Gläser
Chemnitz
€26,000
100.00%

Financial Report

MST GmbH

Chemnitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 21.437,00 19.144,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 99,00 155,00
II. Sachanlagen 21.338,00 18.989,00
B. Umlaufvermögen 247.777,49 141.458,12
I. Vorräte 20.800,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 208.881,82 51.934,07
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.035,24 1.024,99
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 18.095,67 89.524,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten 13.365,79 20.196,83
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 7.446,94 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 290.027,22 180.798,95

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 0,00 49.554,35
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Gewinnvortrag 23.554,35 0,00
III. Jahresfehlbetrag 57.001,29 -23.554,35
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 7.446,94 0,00
B. Rückstellungen 46.766,28 25.608,38
C. Verbindlichkeiten 243.260,94 105.636,22
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 243.260,94 105.636,22
Bilanzsumme, Summe Passiva 290.027,22 180.798,95

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der MST GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen nach § 288 HGB wurde bei der Darstellung des Anhangs teilweise Gebrauch gemacht.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei Erstellung des Jahresabschlusses wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handels- und Gesellschaftsrechts beachtet.

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wurde vom Fortbestand der Gesellschaft ausgegangen. Die am Bilanzstichtag bestehende bilanzielle Überschuldung der Gesellschaft wird durch eine qualifizierte Rangrücktrittserklärung des Gesellschafters in voller Höhe beseitigt.
Außerdem hat die Geschäftsführung eine positive Fortführungsprognose erstellt.

Erworbene immaterielle Anlagengegenstände und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und den entsprechenden steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 150,- wurden im Jahr des Zugangs in  voller Höhe als Aufwand erfasst.

Für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens, deren Wert über Euro 150,- liegt, aber Euro 1.000,- nicht übersteigt, wurde entsprechend der steuerlichen Regelung im Jahr des Zugangs ein Sammelposten gebildet, der um ein Fünftel gewinnmindernd aufgelöst wurde.

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt, ggf. vermindert um Abschreibungen auf den beizulegenden Wert.

Die Forderungen sind grundsätzlich zum Nennbetrag angesetzt, Wertberichtigungen waren nicht vorzunehmen.

Die Rückstellungen sind in der nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Höhe ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Auf- und Abzinsungen auf den Barwert zum Bilanzstichtag wurden nicht vorgenommen.

Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr in der Ausübung von Bewertungswahlrechten sind nicht zu verzeichnen.

Gliederung und Bewertung der Bilanz- und GuV-Posten entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Angaben zur Bilanz

Die Rückstellung für latente Steuern wurde aufgrund der Rückgängigmachung des in 2008 außerbilanziell gebildeten steuerlichen Investitionsabzugsbetrages zum 31.12.2009 aufgelöst.

Verbindlichkeiten

Die vom Gesetz geforderten Angaben zu den Verbindlichkeiten lassen sich aus der folgenden Übersicht
entnehmen:

Posten Gesamt-
betrag
davon
bis 1 Jahr
davon
1 bis 5 Jahre
mehr als
5 Jahre
davon
gesichert
Art der
Sicherheit
        EUR            EUR      EUR       EUR            EUR            EUR     
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   134.903,90 134.903,90 0,00 0,00                134.903,90 verlängerter
Eigentums-
vorbehalt
Sonstige Verbindlichkeiten 108.357,04 108.357,04 0,00 0,00 108.357,04

Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter werden in der Bilanz ausgewiesen.

Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Gesellschaft durch folgenden Geschäftsführer vertreten:

                                                      Herr Uwe Gläser, Chemnitz

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Chemnitz, 04.10.2010

 MST GmbH
-Geschäftsführung-

Uwe Gläser

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 51.962,69 EUR.

10.6.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 54.430,62 EUR.

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