GML Mediengesellschaft mbH

Amtsgasse 2, 04600 Altenburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Jena HRB 503775
Registered
4/1/2009
Industry
Television programming, broadcasting and video distribution activitiesWholesale of audio and video equipmentWholesale of books, newspapers, journals, periodicals and music and video recordings
Purpose
die Film- und Fernsehproduktion sowie der Videoverleih und Videofachhandel

History

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Management

NameRole
Mike Langer
since 4/1/2009
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Mike Langer
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Mike Langer
€25,000
100.00%

Financial Report

GML Mediengesellschaft mbH

Altenburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Rückständige Einzahlungen 0,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 61.683,00 63.727,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.521,00 145,00
II. Sachanlagen 59.162,00 63.582,00
C. Umlaufvermögen 38.417,30 33.348,68
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.171,91 14.033,51
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 32.245,39 19.315,17
D. Rechnungsabgrenzungsposten 4.850,00 8.330,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 104.950,30 117.905,68

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 12.217,73 15.698,72
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 0,00
III. eingefordertes Kapital 12.500,00 25.000,00
IV. Verlustvortrag 9.301,28 0,00
V. Jahresüberschuss 9.019,01 -9.301,28
B. Rückstellungen 2.700,00 1.500,00
C. Verbindlichkeiten 90.032,57 100.706,96
Bilanzsumme, Summe Passiva 104.950,30 117.905,68

Anhang

für das Geschäftsjahr 2010

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Die Änderungen im Handelsgesetzbuch durch das "Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts" (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz vom 25. Mai 2009) hat die Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr erstmals angewendet (Artikel 66 EGHGB). Hierbei wurden die Vorjahreszahlen und deren Ausweis gemäß Artikel 67 Absatz 8 Satz 2 EGHGB nicht dem aktuellen Rechtsstand nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz angepasst.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften nach der linearen und degressiven Methode vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150 EUR wurden sofort abgeschrieben.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR urden als Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EStG auf 5 Jahre abgeschrieben.

Die Gesellschaft wendet die Vereinfachungsregelung des § 240 Abs. 3 HGB an.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen werden Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert ausgewiesen.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Abgrenzungen werden nur gebildet, wenn der abzugrenzende Einzelposten jeweils 400 EUR übersteigt.

Im ausgewiesenen Posten sind Finanzierungskosten (Kreditgebühren) aus Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 4.850 EUR enthalten.

Rückstellungen

Die ausgewiesenen Rückstellungen sind sonstige Rückstellungen und betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten sowie übrige Rückstellungen.

Die sonstigen Rückstellungen haben in Höhe von 1.700 EUR eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten

bestanden gegenüber Kreditinstituten aus Investitionsdarlehen in Höhe von 38.608 EUR (Vorjahr: 59.367 EUR)

und aus sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 51.423 EUR (Vorjahr: 41.339 EUR).

Davon hatten insgesamt eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr 28.328,14 EUR (Vorjahr: 29.201,69 EUR).

Die Verpflichtungen gegenüber Gesellschaftern betrugen 13.942,49 EUR (Vorjahr: 5.655,30 EUR).

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen, die für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage von Bedeutung sind und sich nicht aus der Bilanz ergeben.

Sonstige Angaben

Personalstand

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 1 Geschäftsführer und 3 Angestellte beschäftigt.

Die Berechnung erfolgte methodisch nach § 267 Abs. 5 HGB.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei Herrn Dipl. Kfm. Mike Langer.

Sonstiges

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff. HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 7.2.2012.

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