Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 703939
Registered
2/27/2008
Industry
Manufacture of builders’ ware of plasticManufacture of builders’ ware of plasticProcessing and finishing of plastic products
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Der Entwurf, die Planung, das Design und die industrielle Herstellung von Kunststoffteilen aller Art, insbesondere als Generalunternehmen wobei handwerkliche Arbeiten durch Dritte ausgeführt werden und deren Vertrieb. Die Vermietung und Verwaltung von Ferienwohnungen.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Ötisheim
€24,850
99.00%

Financial Report

KLUT GmbH

Ötisheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 135.498,00 48.196,00
I. Sachanlagen 135.498,00 48.196,00
B. Umlaufvermögen 156.978,79 186.156,15
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7,44 67.384,84
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 156.971,35 118.771,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.883,79 5.488,83
Bilanzsumme, Summe Aktiva 297.360,58 239.840,98

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 106.571,65 159.933,27
I. gezeichnetes Kapital 25.100,00 25.100,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.600,00 12.600,00
II. Bilanzgewinn 93.971,65 147.333,27
davon Gewinnvortrag 147.333,27 94.124,47
B. Rückstellungen 43.523,52 33.500,18
C. Verbindlichkeiten 147.265,41 46.407,53
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 107.247,19 348,27
Bilanzsumme, Summe Passiva 297.360,58 239.840,98

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der KLUT GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Es wird von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht, die neuen Vorschriften zur Rechnungslegung durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) in vollem Umfang bereits für das Geschäftsjahr beginnend zum
 1. Januar 2013 anzuwenden.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angabe und Erläuterung von nicht vergleichbaren Vorjahreszahlen

Der Jahresabschluss enthält einzelne Posten, deren Werte mit den Vorjahreszahlen nicht vergleichbar sind.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
  

Art der Forderung zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2013
31.12.2013
kleiner 1 Jahr
größer 1 Jahr
 
TEuro
TEuro
TEuro
sonstige Vermögensgegenstände
0,0
0,0
0,0
Summe
0,0
0,0
0,0
Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2013
31.12.2013
kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.
 
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
gegenüber Kreditinstituten
40,0
0,0
40,0
0,0
aus Lieferungen und Leistungen
49,3
49,3
0,0
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
58,0
58,0
0,0
0,0
Summe
147,3
107,3
40,0
0,0


Ausschüttungssperre

Der Gesamtbetrag, der gem. § 268 Abs. 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt Euro 0,00.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsfüher:
Frau Ute Klittich



Unterschrift der Geschäftsleitung

Knittlingen, den 13.06.2014
gez. Ute Klittich
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.06.2014 festgestellt.

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