Fleur de Lis GmbHLiquidated

70173 Stuttgart, DEU

Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 731568
Registered
10/26/2009
Industry
Mobile food service activities at fairs etc.Other mobile food service activitiesRetail sale of other food
Purpose
Der Betrieb einer Gastronomie jeglicher Art.

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Luminita Eberhard
50.00%
Paula Popescu-Kehnen
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Luminita Eberhard
€12,500
50.00%
Paula Popescu-Kehnen
€12,500
50.00%

Financial Report

Fleur de Lis GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 11.432,00 13.832,00
I. Sachanlagen 11.432,00 13.832,00
B. Umlaufvermögen 9.767,07 19.656,67
I. Vorräte 500,00 950,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 812,92 13.879,52
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.454,15 4.827,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten 158,50 706,69
Bilanzsumme, Summe Aktiva 21.357,57 34.195,36

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 5.435,62 5.007,94
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 21.355,46 0,00
III. Verlustvortrag 19.992,06 0,00
IV. Jahresfehlbetrag 20.927,78 19.992,06
B. Rückstellungen 1.000,00 1.000,00
C. Verbindlichkeiten 14.921,95 28.187,42
Bilanzsumme, Summe Passiva 21.357,57 34.195,36

Anhang


A. Allgemeines

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB. Der Jahresabschluss auf den 31.Dezember 2010 wurde erstmals nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften der §§ 264 ff. HGB und den Vorschriften des GmbHG in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes erstellt.

Die Bilanz ist gem. § 266 Abs. 1 HGB in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung gem. § 275 Abs. 2 HGB in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt, wobei die handelsrechtlichen Gliederungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften, im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB, beachtet wurden.

Die Vorjahresvergleichszahlen wurden auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Zur Erläuterung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erforderliche Angaben sind soweit wie möglich in den Anhang übernommen.

B. Hinweise nach § 264 Abs. 2 S. 2 HGB

Die Gesellschafterversammlung hat zum 31. Dezember 2010 die Liquidation der Gesellschaft beschlossen. Als Liquidator wurde die bisherige Geschäftsführerin, Frau Dr. Luminita Eberhard bestellt.
Die Bewertung der verbliebenen Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte zu Zerschlagungswerten.

C. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellkosten einschließlich Nebenkosten bilanziert. Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände wurden nicht aktiviert.

Nicht selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten oder Herstellungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen bewertet.

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen angesetzt.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten oder dem niedrigeren, am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Bei den Vorräten wurden die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren zu Anschaffungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren oder zu niedrigeren Tageswerten angesetzt. Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse wurden zu Herstellkosten (Einzelkosten, angemessene Material- und Fertigungsgemeinkosten) bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Zur Bildung einer Wertberichtigung auf Forderungen bestand wegen Unwesentlichkeit kein Anlass. [Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde zusätzlich durch eine ausreichend bemessene Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.]

Die liquiden Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen enthalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist. Sie decken in diesem Rahmen alle Risiken aus zu erwartenden Inanspruchnahmen ab. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abzuzinsen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen passiviert.

D. Angaben zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Anlagevermögen
 

 
        Berichtsjahr
        Vorjahr
 
             Euro
             Euro
Abschreibungen für GWG Sammelposten
1.600,00
1.600,00
Abschreibungen für Sachanlagen
800,00
269,22


2. Forderungen gegen Gesellschafter bestehen in Höhe von EUR 0,00 (i.Vj. EUR 8.942,51).

3. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr bestehen in Höhe von
 EUR 8.156,19 (i.Vj. EUR 20.327,78).

E. Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch

Frau Dr. Luminita Eberhard und Frau Paula Popescu-Kehnen geführt.

Die Geschäftsführerinnen sind alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Laut Gesellschafterbeschluss vom 13. Dezember 2010 sind Frau Dr. Luminita Eberhard und Frau Paula Popescu-Kehnen nicht mehr Geschäftsführer.

Mit HR-Eintragung vom 31. Januar 2011 wird Frau Dr. Luminita Eberhard zum Liquidator bestellt.

F. Ergebnisverwendungsvorschlag

Gem. § 326 HGB erfolgt keine Ergebnisverwendung im Anhang.
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 08.05.2012 festgestellt.

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