Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 701956
Previous
AXENDIO GmbH
Registered
3/17/2007
Industry
Computer consultancy activitiesBusiness and other management consultancy activitiesOther information technology and computer service activities
Purpose
Entwicklung, der Vertrieb, die Implementierung und Schulung von IT-Lösungen sowie die Unternehmensberatung.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Karsten Günther
since 2/7/2025
Managing Director
Tobias Karl Zug
since 3/17/2007
Managing Director
Andreas Rolf Schmidt
since 3/17/2007
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
oxando Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG
Germany
€30,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Oxando GmbH

Mannheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 301.811,92 286.214,92
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 167.313,00 125.742,00
II. Sachanlagen 132.786,00 158.760,00
III. Finanzanlagen 1.712,92 1.712,92
B. Umlaufvermögen 1.644.705,01 1.643.964,02
I. Vorräte 0,00 27.200,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.220.297,48 1.427.090,57
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 424.407,53 189.673,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten 33.635,81 44.356,38
Aktiva 1.980.152,74 1.974.535,32

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.320.952,27 1.300.924,81
I. Gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Bilanzgewinn 1.290.952,27 1.270.924,81
B. Rückstellungen 303.563,15 226.953,15
C. Verbindlichkeiten 269.566,73 365.016,70
D. Rechnungsabgrenzungsposten 42.470,59 58.440,66
E. Passive latente Steuern 43.600,00 23.200,00
Passiva 1.980.152,74 1.974.535,32

Anhang

oxando GmbH IT Solutions & Consulting, Mannheim

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Sitz der Gesellschaft ist Mannheim. Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter der Nummer HRB 701956 eingetragen.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB auf.

Die Bilanz wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften des § 266 Abs. 2 und 3 HGB aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften des § 275 HGB aufgestellt.

Von den größenabhängigen Erleichterungen für den Anhang für kleine Kapitalgesellschaften wurde teilweise Gebrauch gemacht.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Einzelnen werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände gemäß § 248 Abs. 2 Satz 1 werden zu Herstellungskosten nach § 255 Abs. 2a Satz 1 iVm Abs. 2, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen bewertet. Die nach § 253 Abs. 3 Satz 1 HGB geschätzten Nutzungsdauern beträgt 3 Jahre.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige, nutzungsbedingte lineare Abschreibungen über eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 3 Jahren, bewertet.

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgt zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, abzüglich planmäßiger, nutzungsbedingter Abschreibungen. Dabei kommt grundsätzlich die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer beträgt zwischen 3 und 20 Jahren. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis Euro Euro 800,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr als Abgang behandelt.

Finanzanlagen sind mit den Anschaffungskosten bewertet.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden zum Nennwert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden, soweit notwendig, durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko werden durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1,0% auf die Netto-Forderungen Rechnung getragen.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Latente Steuern werden für zeitliche Unterschiede zwischen den handelsrechtlichen und steuerlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen und Schulden sowie auf steuerliche Verlustvorträge ermittelt. Eine sich insgesamt ergebende Steuerbelastung wird in der Bilanz als passive latente Steuer angesetzt werden. Im Falle einer Steuerentlastung wird vom entsprechenden Aktivierungswahlrecht kein Gebrauch gemacht werden. Im Geschäftsjahr ergibt sich insgesamt eine passive latente Steuer.

Die Ermittlung der latenten Steuern erfolgt auf Basis des kombinierten Ertragsteuersatzes der Gesellschaft von aktuell 30,875 %. Der kombinierte Ertragsteuersatz umfasst Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Solidaritätszusschlag.

III. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Der Anlagespiegel ist in der Anlage 1 dargestellt.

Eigenkapital

Gesamtbetrag der für Ausschüttungen gesperrten Beträge i.S.d. § 268 Abs. 8 HGB aus der Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände beträgt TEuro 163,7.

Verbindlichkeiten

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von TEuro 2,8 (Vorjahr: TEuro 2,3) und aus Steuern in Höhe von TEuro 97,8 (Vorjahr TEuro 135,2) enthalten.

Von den Verbindlichkeiten haben TEuro 236,4 (Vorjahr: TEuro 139,7) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und TEuro 33,2 (Vorjahr: TEuro 129,8) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr und davon mehr als fünf Jahre TEuro 0,0 (Vorjahr TEuro 0,0).

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von  TEuro 18,1 (Vorjahr: TEuro 29,8) enthalten.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

In den sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung sind Aufwendungen für Altersversorgung in Höhe von TEuro 28,3 (Vorjahr: TEuro 27,5) enthalten.

In den Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sind Aufwendungen aus latenten Steuern in Höhe von TEuro 20,4 (Vorjahr: TEuro 23,2) enthalten.

V. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Bilanzstichtag bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Leasing- und Pachtverträgen in Höhe von TEuro 379,4.

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 38 Arbeitnehmer beschäftigt.

Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr:

-  Andreas Schmidt, Diplom-Wirtschaftsingenieur
-  Tobias Zug, Diplom-Ingenieur

 

Mannheim, den 30. April 2024



......................................................



......................................................
(Andreas Schmidt)

(Tobias Zug)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.04.2024 festgestellt.

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