Eco-Tec GmbHLiquidated

44579 Castrop-Rauxel, DEU

Master Data

Registry
Register court Dortmund HRB 21153
Registered
4/14/2008
Industry
Trade of steam, hot water and cooled airPlumbing, heat and air-conditioning installationWholesale of plumbing and heating equipment and supplies
Purpose
Installateur- und Heizungsbauhandwerk. Raum- und Seecontainer Service, Reparatur- und Handel. Handel mit Baustoffen und Installationsmaterial sowie Baumaschinen und deren Zubehör. LKW-Vermietung mit Fahrer

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€25,000
100.00%

Financial Report

Eco-Tec GmbH

Castrop-Rauxel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 65.422,00 71.874,00
I. Sachanlagen 64.926,00 71.874,00
II. Finanzanlagen 496,00 0,00
B. Umlaufvermögen 100.626,37 76.333,26
I. Vorräte 2.486,00 591,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 89.593,47 70.273,34
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.949,37 1.874,39
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.546,90 5.468,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten 340,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 166.388,37 148.207,26

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 29.792,42 38.052,99
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 13.052,99 3.560,45
III. Jahresfehlbetrag 8.260,57 -9.492,54
B. Rückstellungen 8.700,00 7.250,00
C. Verbindlichkeiten 127.895,95 102.904,27
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 90.206,08 76.872,51
Bilanzsumme, Summe Passiva 166.388,37 148.207,26

Anhang

 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Eco-Tec-GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 267, 276, 288, 274a HGB Gebrauch gemacht.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen. Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) wurden die Regelungen des § 253 n.F. HBG gem. Art . 66 Abs. 5 EGHGB nur für Vermögensgegenstände, die nach dem 31.12.2009 angeschafft wurden, angewandt.

Die Nutzungsdauer geringwertiger Vermögengsgegenstände wurde in Übereinstimmung mit den steuerlichen Bewertungsgrundsätzen geschätzt.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Auf den Ansatz latenter Steuern wurden gem. § 274a HGB verzichtet.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Übernahme der Restbuchwerte statt historische Anschaffungskosten

Als ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Buchwerte aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2010 übernommen und fortgeführt worden.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:
  

den Jahresabschluss in der vorgelegten Form festzustellen,

den Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2011 in Höhe von EUR -8.260,57 auf die neue Rechnung vorzutragen,

der Geschäftsführung Entlastung zu erteilen.


Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 11.04.2013 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer:
Herr Stefan Stegemann


Die Geschäftsführung war von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Unterschrift der Geschäftsleitung
  

Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.04.2013 festgestellt.

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