Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 730133
Registered
6/5/2009
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateBuying and selling of own residential real estateDevelopment of building projects for residential buildings
Purpose
Gegenstand geändert; nun: der An- und Verkauf von Grundbesitz, das Entwickeln von Immobilienprojekten und die damit zusammenhängenden Dienstleistungen soweit für die Tätigkeit keine behördliche Genehmigung oder Erlaubnis erforderlich ist.

History

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Management

NameRole
Maria Sonja Philipp
since 6/5/2009
Procura
Michael Jungbäck
since 6/5/2009
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Michael Jungbäck
Augsburger Straße 724 A, 70329 Stuttgart
€25,000
100.00%

Financial Report

Rosenau Liegenschaften GmbH

Weinstadt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

der Rosenau Liegenschaften GmbH, Weinstadt

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 I, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Bewertung einzelner Posten

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige kumulierte Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer vorgenommen. Als Nutzungsdauer wird bei Software drei Jahre unterstellt.

Das Sachanlagevermögen ist mit den steuerlich aktivierungspflichtigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen gemindert.

Die Abschreibungen erfolgen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer und werden nach der linearen Methode vorgenommen. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 410,00 wurden gemäß § 6 Abs. 2 Satz 1 EStG im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten angesetzt. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden bei der Bewertung berücksichtigt. Für das allgemeine Kreditrisiko ist eine Pauschalwertberichtigung für Forderungen aus dem Liefer- und Leistungsverkehr mit 1 % gebildet.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichem Marktzins der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag bilanziert.

C. Erläuterungen zur Bilanz

1. Flüssige Mittel

Die Position enthält den Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten.

2. Verbindlichkeiten

Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen branchenübliche Eigentumsvorbehalte an den gelieferten Gegenständen.

Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

D. Sonstige Angaben

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer ist:

 

Michael Jungbäck, Kaufmann, Weinstadt

 

Weinstadt, 4. Februar 2014

Rosenau Liegenschaften GmbH

gez. Michael Jungbäck

Bilanz zum 31. Dezember 2012

der Rosenau Liegenschaften GmbH, Weinstadt

Aktiva

Stand am 31.12.2012 Stand am 31.12.2011
EUR EUR
A. Anlagevermögen      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände   527,00 844,00
II. Sachanlagen   972.420,72 943.817,72
B. Umlaufvermögen      
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   45.478,13 40.392,46
II. Flüssige Mittel   16.466,26 29.422,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten   500,00 500,00
    1.035.392,11 1.014.976,25

Passiva

     
  Stand am 31.12.2012 Stand am 31.12.2011
  EUR EUR EUR
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00   25.000,00
II. Gewinnvortrag 100.920,31   9.484,36
III. Jahresfehlbetrag -23.966,43   91.435,95
(i. V. Jahresüberschuss)   101.953,88 125.920,31
B. Rückstellungen   27.101,00 25.975,00
C. Verbindlichkeiten   906.337,23 863.080,94
    1.035.392,11 1.014.976,25

Feststellung des Jahresabschlusses

der Rosenau Liegenschaften GmbH

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 wurde am 3. März 2014 von der Gesellschafterversammlung festgestellt.

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