Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 147436
Registered
8/21/2015
Industry
Other information technology and computer service activitiesComputer consultancy activitiesOther information service activities
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist der Aufbau und Betrieb von (Tele-) Kommunikationsnetzwerken, die Entwicklung, Anwendungen, Erbringung und der Vertrieb von Informationstechnologien und dienstleistungen und sonstige Dienstleistungen in diesen Bereichen sowie die Beteiligung an Unternehmen mit diesen oder vergleichbaren Gegenständen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Alexander Veidt
since 3/31/2026
Managing Director
Marcus Walena
since 7/31/2025
Managing Director
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

1 of 3 shown

Germany
€28,378
85.02%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

digimondo GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 36.653,00 56.838,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 24.929,00 38.472,00
II. Sachanlagen 11.724,00 18.366,00
B. Umlaufvermögen 995.781,04 1.079.512,45
I. Vorräte 0,00 2.444,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 204.263,44 852.177,90
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 791.517,60 224.890,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten 31.856,82 33.418,52
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen 0,00 785.956,94
Summe Aktiva 1.064.290,86 1.955.725,91

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 471.543,84 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 33.378,00 33.378,00
II. Kapitalrücklage 4.283.211,45 3.041.150,34
III. Verlustvortrag 3.860.485,28 3.201.411,59
IV. Jahresüberschuss 15.439,67 -659.073,69
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 785.956,94
B. Rückstellungen 82.590,39 40.415,00
C. Verbindlichkeiten 173.700,94 1.601.448,89
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 173.700,94 805.387,78
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 796.061,11
D. Rechnungsabgrenzungsposten 336.455,69 313.862,02
Summe Passiva 1.064.290,86 1.955.725,91

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung der Vorschriften des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

I. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: digimondo GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Hamburg

Registergericht: Hamburg

Register-Nr.: B 147436

II. Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

III. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

IV. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Wahlrecht des § 248 Abs. 2 HGB zur Aktivierung von selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens wurde nicht ausgebüt.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen nach der linearen Methode vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 250,00 Euro bis 800,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Bankguthaben wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Sämtliche Rückstellungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

B. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

I. Eigenkapital

Im Bilanzverlust ist ein Verlustvortrag aus dem Vorjahr i.H.v. 3.860.485,28 € enthalten.

C. Ergänzende Angaben

1. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer

Familienname Vorname Funktion
Rath Christopher Geschäftsführer
2. Arbeitnehmer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres waren durchschnittlich 18 Arbeitnehmer beschäftigt.

3. Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB

Am Abschlussstichtag bestanden keine in der Bilanz nicht ausgewiesene Haftungsverhältnisse im Sinne des §251HGB.

4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3a HGB

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen und auch keine Haftungsverhältnisse i.S. von §251HGB sind, die für die Beurteilung der Lage des Unternehmens von Bedeutung sind, bestanden am Abschlussstichtag aus:

Sonstige finanzielle Verpflichtungen Höhe der Verpflichtungen davon gegen verbundene Unternehmen Erläuterungen
EUR EUR
Mietverträge 37.080,00€ (Jahr) 0,00 Mietvertrag mit Mührenhof GmbH & Co. KG
Objekt: Bei den Mühren 70, UG, 20457 Hamburg

Abschluss Mietvertrag am 12.12.2022 ab 15.04.2023
Leasingverträge 28.400,40 (Jahr) 0,00 Leasingverträge mit VW Leasing GmbH über betriebliche Kfz

 

Hamburg, 05.03.2024

Gez. Christopher Rath, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 19.3.2024.

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