Master Data

Registry
Register court Kempten HRB 10085
Previous
Samis UG (haftungsbeschränkt)
Registered
12/23/2008
Industry
Activities of agents involved in the sale of clothing accessoriesProvision of other services for non-artistic eventsRetail sale of books
Purpose
Das Buchen laufender Geschäftsvorfälle im Rahmen des § 6 Steuerberatungsgesetz, das Erbringen von Bürodienstleistungen, sowie der Vertrieb von Modewaren und Accessoires.

History

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Management

NameRole
Irene Konrad
since 12/23/2008
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Riedhirsch 41, 88178 Heimenkirch
€25,000
100.00%

Financial Report

Samis GmbH

Heimenkirch

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 50.653,00 13.392,00
I. Sachanlagen 50.653,00 13.392,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 50.653,00 13.392,00
B. Umlaufvermögen 10.433,24 12.604,09
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.451,86 863,49
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.283,37 423,64
2. sonstige Vermögensgegenstände 3.168,49 439,85
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.981,38 11.740,60
Bilanzsumme, Summe Aktiva 61.086,24 25.996,09

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 12.921,16 6.097,97
I. gezeichnetes Kapital 500,00 500,00
II. Gewinnrücklagen 3.105,29 1.399,49
1. gesetzliche Rücklage 3.105,29 1.399,49
III. Gewinn- /Verlustvortrag 0,00 -870,00
IV. Bilanzgewinn 9.315,87 5.068,48
davon Gewinnvortrag 4.198,48 0,00
B. Rückstellungen 3.248,34 1.567,64
1. Steuerrückstellungen 699,34 67,64
2. sonstige Rückstellungen 2.549,00 1.500,00
C. Verbindlichkeiten 44.916,74 18.330,48
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 918,40 609,85
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 918,40 609,85
2. sonstige Verbindlichkeiten 43.998,34 17.720,63
davon aus Steuern 297,61 2.193,62
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 31.662,61 2.623,62
Bilanzsumme, Summe Passiva 61.086,24 25.996,09

Anhang

A. Allgemeine Angaben


1. Grundlagen und Methoden

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2010 wurde nach den Grundsätzen der §§ 238 ff HGB, insbesondere nach den Vorschriften für die Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 HGB und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 3 HGB verzichtet.

Mitzugehörigkeitsvermerke wurden gem. § 265 Abs. 3 HGB in der Bilanz unter dem entsprechenden Posten vorgenommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist unter Anwendung des Gesamtkostenverfahrens gemäß § 275(2) HGB gegliedert.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Wertansatz der Sachanlagen berechnete sich aus den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten und somit mit dem Nennwert angesetzt. Es handelt sich um nichtabnutzbares Anlagevermögen.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden mit den Nennbetrag bewertet und hinsichtlich Ihrer Werthaltigkeit geprüft. Ausfallrisiken bestehen nicht.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen, dem Grunde und der Höhe nach.


3. Bewertungsvorschriften

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlußbilanz des vorhergehenden Jahres überein.

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmertätigkeit ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlußstichtag einzeln bewertet worden.

B. Angaben zur Bilanz


Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet, wobei alle erkennbaren Risiken berücksichtigt wurden.

Langfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht.

Kurzfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr bestehen in Höhe von 32.581,01 €.

Von der Gesellschafterin wurde der GmbH ein Darlehen in Höhe von 30.000,00 € gewährt.

C. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die planmäßige Abschreibung erfolgte linear oder degressiv in der steuerlich zulässigen Höhe unter Beachtung der branchenüblichen oder betriebsbedingten Nutzungsdauer.

In den Fällen, in denen dies zu einen höheren Abschreibung führte, wurde von der degressiven zur linearen Abschreibung übergegangen.

Für Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen 150 € und 1.000 € wurde gemäß §6(2a) EStG ein Sammelposten gebildetl

Die Bewertungsfreiheit von geringwertigen Wirtschaftsgütern im Sinne des § 6 Abs. 2 EStG wurde in Anspruch genommen.

Außerplanmäßige Abschreibungen oder Wertberichtigungen wurden 2010 nicht vorgenommen.

Die Posten der GuV enthalten keine aperiodische Aufwendungen bzw. Erträge, die für die Beurteilung der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind.

D. Sonstige Angaben

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage wieder.

Im Wirtschaftsjahr 2010 waren durchschnittlich 3 Personen beschäftigt.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt: Frau Irene Konrad

Heimenkirch, den 08.04.2011

    Samis UG (haftungsbeschränkt) (Geschäftsführer)    

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