Ternäben Service GmbHLiquidated

49459 Lembruch, DEU

Master Data

Registry
Register court Walsrode HRB 100302
Registered
7/26/2006
Industry
Wholesale of fish and fish productsActivities of holding companiesRetail sale of fish, crustaceans and molluscs
Purpose
1. Gegenstand des Unternehmens ist der Im- und Export von Fischen, deren Verarbeitung und Veredelung sowie der An- und Verkauf von veredelten Fischen und Fischprodukten und ähnlichen Lebensmitteln sowie alle hiermit zusammenhängenden Dienst- und Serviceleistungen unter Verwendung des Markenzeichens "Ternäben" gemäß Eintragung im Markenregister bei dem Deutschen Patentamt unter der Marken-Nr. 397 19 225, das von den Gesellschaftern zur Nutzung zur Verfügung gestellt wird. 2. Die Gesellschaft ist befugt, gleiche oder ähnliche Unternehmen zu errichten oder zu erwerben sowie Zweigniederlassungen zu errichten und sich an anderen Unternehmen zu beteiligen oder die Geschäftsführung bei anderen Unternehmen zu übernehmen. 3. Die Gesellschaft bleibt berechtigt, den Namensbestandteil Ternäben in der Firma zu führen, auch wenn die Fa.Ternäben Gebr. Hollberg GmbH als Gesellschafterin ausgeschieden sollte. 4. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar zu dienen geeignet sind. In diesem Sinne ist die Gesellschaft befugt, Immobilien zu kaufen, zu verkaufen, über diese zu verfügen, dingliche Rechte auszuüben, insbesondere Hypotheken zu errichten oder zu widerrufen.

History

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Financial Report

Ternäben Service GmbH

Lembruch

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.05.2009 bis zum 30.04.2010

Bilanz zum 30. April 2010

Aktiva

Vorjahr
T€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 43.738,00 56
II. Sachanlagen 1.354.643,49 1.165
III. Finanzanlagen 111.638,85 1.510.020,34 112
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 192.316,73 388
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.202.436,72 2.268
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 157.576,52 2.552.329,97 34
C. Rechnungsabgrenzungsposten 34.792,00 36
4.097.142,31 4.059

Passiva

Vorjahr
T€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 26.000,00 26
II. Gewinnvortrag 1.314.088,12 1.033
III. Jahresüberschuss 393.040,69 1.733.128,81 281
B. Rückstellungen 616.281,00 444
C. Verbindlichkeiten 1.747.732,50 2.275
4.097.142,31 4.059

Anhang zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2009/2010

I. Rechnungslegungsgrundsätze

1)

Der Jahresabschluss zum 30. April 2010 ist nach den Gliederungsvorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt worden.

2)

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten erfolgte unter Beachtung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung.

3)

Unsere Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Handelsgesetzbuch. Auf die Erstellung eines Lageberichtes wurde verzichtet.

4)

Die auf den vorhergegangenen Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

II. Erläuterungen zur Bilanz

5)

Die Zugänge zu den immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt, die unter Berücksichtigung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen werden.

Die Abschreibungen auf Altbestände wurden planmäßig fortgeführt.

Die im Berichtsjahr angeschafften Geringwertigen Anlagegüter wurden entsprechend der steuerlich zulässigen Bewertungsmethoden berücksichtigt.

6)

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.

7)

Die Vorräte sind durch eine körperliche Bestandsaufnahme aufgenommen worden. Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

8)

Die Bewertung der Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zum Nominalwert abzüglich Wertberichtigungen. Verbleibende Risiken, Zinsverlust, Mahn- und Einzugskosten wurden durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt. Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bestehen in Höhe von T€ 116.

9)

Kassenbestand und Bankguthaben sind zum Nennwert bilanziert. Die Umrechnung von Fremdwährungen erfolgt zum Stichtagskurs.

10)

Die Rechnungsabgrenzungsposten sind mit dem Betrag bilanziert, der Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellt.

11)

Die Rückstellungen sind in der Höhe bemessen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

12)

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen in Höhe von T€ 276 und mit einer Laufzeit von über fünf Jahren in Höhe von T€ 72. Verbindlichkeiten sind in Höhe von T€ 8 durch Sicherungsübereignungen gesichert. Für Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.

13)

Es bestehen Haftungsverpflichtungen aus Bürgschaften für verbundene Unternehmen in Höhe von T€ 900.

III. Geschäftsführungsorgane

14)

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Herr Dipl. Volkswirt Friedrich Hollberg. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Der Geschäftsführer hat Darlehen von T€ 156 erhalten. Auf die Gesamtbezüge wird gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

IV. Unternehmensverbindungen

15)

Die Gesellschaft ist Mutterunternehmen i.S.d. § 290 Abs. 1 HGB zu der Ternäben-PL Spolka z.o.o./Leba/Polen (Beteiligung 100 %). Die Ternäben PL ist alleinige Gesellschafterin der Ternäben Spolka z.o.o./Leba/Polen.

 

Lembruch, den 20. Oktober 2010

gez. Friedrich Hollberg

Weitere Angaben zur Offenlegung des Jahresabschlusses zum 30. April 2010

Datum der Feststellung

Der Jahresabschluss zum 30. April 2010 wurde am 14. Dezember 2010 durch die Gesellschafterversammlung festgestellt.

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