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Register court Chemnitz HRB 25059
Previous
Johann Wasmeier Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)Johann Haus Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)
Registered
6/25/2009
Industry
Development of building projects for residential buildingsDevelopment of building projects for other buildings and constructionsIntermediation service activities for specialised construction services
Purpose
Projektentwicklung, Bauherrenbetreuung, Vermittlung von Baufirmen und Bauhandwerkern

History

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Management

NameRole
Johann Wasmeier
since 6/22/2018
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

09337 Hohenstein-Ernstthal
€25,000
100.00%

Holdings

Financial Report

Johann Wasmeier Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)

Hohenstein-Ernstthal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 435,00 0,00
I. Sachanlagen 435,00 0,00
B. Umlaufvermögen 17.581,98 14.898,93
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 17.547,40 11.652,20
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 34,58 3.246,73
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 54,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 6.539,48 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 24.556,46 14.952,93

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 1.129,55
I. gezeichnetes Kapital 1.000,00 1.000,00
II. Gewinnrücklagen 32,39 0,00
III. Gewinnvortrag 97,16 0,00
IV. Jahresfehlbetrag 7.669,03 -129,55
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 6.539,48 0,00
B. Rückstellungen 11.987,51 9.335,80
C. Verbindlichkeiten 12.568,95 4.487,58
Bilanzsumme, Summe Passiva 24.556,46 14.952,93

Anhang

I.  Allgemeine Angaben

A.  Anwendung des HGB 

(1) Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des 3. Buches des HGB in der aktuellen Fassung auf­gestellt worden.

(2) Ergänzend waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

B.  Formale Darstellung

(1) Die Wert­ansätze der am 31.12.2009 ausgewie­senen Ver­mögensgegenstände und Schulden wur­den un­ver­ändert übernommen.

(2) Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden teilweise in Anspruch genommen.

(3) Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

II.  Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung 

A.  Allgemein

(1) Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden konnten gegenüber dem Vorjahr grundsätzlich beibehalten werden.

(2) Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

(3) Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag einen "Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag" in Höhe von 6.539,48 EUR aus. Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet. Zur Abwendung der Überschuldung im Rechtssinne erstellte der Geschäftsführer eine positive Fortführungsprognose. Unter Berücksichtigung der positiven Fortführungsprognose kann von der Fortführung gem. § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB ausgegangen werden.

(4) Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

(5) Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

(6) Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

(7) Es ist vorsichtig bewertet worden. Es wurden alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

B.  Anlagevermögen

(1) Die Zugänge zum Anlagevermögen sind zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bi­lanziert. Die Zugänge wurden pro rata temporis abgeschrieben.

(2) Die planmäßigen Abschreibungen erfol­gen unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Nutzungsdauern.
Abschreibungen auf niedrigere beizulegende Werte waren nicht erforderlich.
Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird im Wesentlichen in Anlehnung an die amtlichen AfA-Tabellen ermittelt.

C.  Umlaufvermögen

(1) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zu Nennwerten bilanziert.
Nicht werthaltige Forderungen wurden ausgebucht.
Für zweifelhafte Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen i.H.v. 50 % des Nettobetrages gebildet.

D.  Rückstellungen

(1) Der Wertansatz der sonstigen Rückstellungen be­rücksichtigt alle erkennbaren Risiken und unge­wissen Verpflichtungen und ist notwendig wie aus­reichend. Sie sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet. Er wurde auf der Grundlage vernünftiger kauf­männischer Beurteilung bemessen.

III. Erläuterungen zur Bilanz

A.  Verbindlichkeiten

(1) Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungbetrag passiviert.

(2) Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr beträgt 12.568,95 EUR (31.12.2009 4.487,58 EUR).

IV. Sonstige Angaben

A.  Geschäftsführung

(1) Geschäftsführer im Geschäftsjahr ist Herr Johann Wasmeier, Makler.

B.  Haftungsverhältnisse

(1) Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungs­verhältnisse nach § 251 HGB i.V.m. § 268 Abs. 7 HGB.

 
gez. Wasmeier
......................................................................
Johann Wasmeier UG (haftungsbeschränkt)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.08.2013 festgestellt.

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