Master Data

Registry
Register court Duisburg HRB 13039
Previous
UNIVERSA Hotelbetrieb GmbH
Registered
9/15/2003
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateManagement of non-residential real estate on a fee or contract basisManagement of residential real estate on a fee or contract basis
Purpose
der An- und Verkauf von Immobilien aller Art, die Vermögensverwaltung, insbesondere die Verwaltung von eigenen und fremden Immobilien einschließlich der Erstellung von Betriebskostenabrechnungen sowie der Betrieb eines Hotels.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Isolde Emilie Kowa
since 11/15/2018
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
80.00%
20.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Isolde Emilie Kowa
Heimfriedweg 9, 46047 Oberhausen
€26,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

UNIVERSA GmbH

Oberhausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva

31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Anlagevermögen 260.377,39 269.699,39
I. Sachanlagen 260.377,39 269.699,39
B. Umlaufvermögen 38.743,69 51.434,34
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 14.859,88 45.221,92
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 26.669,52
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 23.883,81 6.212,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.362,71 2.873,49
davon Disagio 0,00 180,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 56.445,29  
Aktiva 356.929,08 324.007,22

Passiva

31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Eigenkapital 0,00 18.859,69
I. Gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Kapitalrücklage 358.699,00 358.699,00
III. Verlustvortrag 365.839,31 378.188,18
IV. Jahresfehlbetrag 75.304,98 -12.348,87
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 56.445,29  
B. Rückstellungen 3.650,00 3.650,00
C. Verbindlichkeiten 352.749,88 300.593,33
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 246.670,21 244.037,09
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 106.079,67 56.556,24
D. Rechnungsabgrenzungsposten 529,20 904,20
Passiva 356.929,08 324.007,22

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Firma UNIVERSA GmbH zum 31.12.2020 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Es wurden sowohl die allgemeinen Vorschriften der §§ 246 bis 256a als auch die ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften gemäß § 264 bis § 283 HGB beachtet. Die Bilanz wurde nach § 266 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Grundsätzliche Abweichungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Vergleich zum Vorjahr liegen nicht vor.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt. Das Unternehmen hat sich zur Beibehaltung der Einheitsbilanz (einheitliche Steuer- und Handelsbilanz) entschieden und wird handelsrechtliche Erleichterungen in Anspruch nehmen. Der Firma UNIVERSA GmbH sind die Änderungen nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) bekannt. Änderungen zwischen Handels- und Steuerbilanz, die zu einer Verschlechterung der Darstellung der Vermögensverhältnisse führen würden, ergeben sich nach  Einschätzung des Unternehmens nicht.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Ausweis der nach § 265 Abs. 7 Nr. 2 HGB zusammengefassten Posten

Zur Vergrößerung der Klarheit der Darstellung wurden in der Bilanz einzelne Posten des Gliederungsschemas in § 266 HGB zusammengefasst.

Die folgende Aufstellung entspricht in ihrer Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im
Wesentlichen übernommen werden.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Anlagevermögen

Für das Sachanlagevermögen werden folgende Nutzungsdauern zu Grunde gelegt:

Nutzungsdauer Sachanlagen
Gebäude einschließlich Hof- und Wegebefestigungen 20-33 Jahre
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung       1-10 Jahre

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden entsprechend dem Grundsatz der Einzelbewertung gem. § 252 Abs. 1 HGB und unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Sie haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Eigenkapital

Das Eigenkapital wird zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Zusammensetzung und die Laufzeit der Verbindlichkeiten ergeben sich im Übrigen aus der nachstehenden Aufstellung:





davon mit einer Restlaufzeit
Art der Verbindlichkeit zum 31.12.2020

Gesamt-
betrag


bis zu 1 Jahr

größer 1 Jahr

davon größer 5 Jahre


TEUR

TEUR

TEUR

TEUR
Verb. gegenüber Kreditinstituten

223,6

9,0

36,0

178,6
Verb. aus Lieferungen und Leistungen

12,1

12,1

0,0

0,0
sonstige Verbindlichkeiten

117,1

11,0

106,1

0,0
Summe

352,8

32,1

142,1

178,6


- von den sonstigen Verbindlichkeiten entfallen 0,00 € (Vorjahr 592,84 €) auf Steuern.
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 223.575,19.

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Gewinnvortrag

Der Jahresabschluss wurde vor Gewinnverwendung aufgestellt.

Sonstige Pflichtangaben

Bis zum Zeitpunkt der Berichterstattung gab es keine Ereignisse mit erwähnenswerten materiellen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Geschäftsjahres.

Gesamtbezüge der Geschäftsführung

Die Angabe wurde unter Inanspruchnahme von § 286 Abs. 4 HGB unterlassen.
Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Person geführt:

Geschäftsführer:
Klaus Kowa
ausgeübter Beruf:
Kaufmann


Verwendung des Jahresüberschusses

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2020 in Höhe von 75.304,98 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Unterschrift der Geschäftsleitung

Duisburg, den 30. Juni 2021
Unterschrift Klaus Kowa

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.06.2021 festgestellt.

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