Master Data

Registry
Register court Chemnitz HRB 23274
Registered
1/17/2007
Industry
Outpatient nursing activitiesResidential palliative nursing care activitiesOther semi-residential nursing care activities
Purpose
Entlassungsmanagement und Patientenüberleitung, Aquiseleistungen in allen Bereichen der Patientenversorgung, Beratung und Schulung zu pflegerischen Schwerpunkten, Fortbildung für pflegerische Kräfte

History

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Management

NameRole
Carolin Alippi
since 1/10/2023
Managing Director
Enrico Alippi
since 1/10/2023
Managing Director
Karsten Alippi
since 8/10/2009
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

Identified persons (3)

NameOwnership
33.33%
33.33%

Shareholders
Beta

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Name
Location
Amount
Share
Axel Alippi
Zwickau
€8,350
33.33%
Enrico Alippi
Zwickau
€8,350
33.33%

Financial Report

PATDIS GmbH

Zwickau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 1.706,00 1.085,00
I. Sachanlagen 1.706,00 1.085,00
B. Umlaufvermögen 37.189,69 65.602,64
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 16.150,28 26.425,88
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 21.039,41 39.176,76
Summe Aktiva 38.895,69 66.687,64

Passiva

   
  31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 30.517,23 32.405,82
I. gezeichnetes Kapital 25.050,00 25.050,00
II. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.525,00 -12.525,00
III. eingefordertes Kapital 12.525,00 12.525,00
IV. Gewinnvortrag 19.880,82 20.342,45
V. Jahresfehlbetrag 1.888,59 461,63
B. Rückstellungen 5.301,04 8.130,60
C. Verbindlichkeiten 3.077,42 26.151,22
Summe Passiva 38.895,69 66.687,64

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der auf den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsvorschriften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Zugänge zu geringwertigen Wirtschaftsgütern sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert unter Abzug angemessener Wertberichtigung angesetzt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Die ausstehenden nicht eingeforderten Einlagen wurden nach § 272 BilMoG offen vom gezeichneten Kapital abgesetzt.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 15.977,55 0,00 23.866,38 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände 172,73 0,00 2.559,50 0,00

Rechnungsabgrenzungsposten

Im Rechnungsabgrenzungsposten ist kein Disagio enthalten.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten sowie Aufbewahrungskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 3.077,42 3.077,42 0,00
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 26.151,22 26.151,22 0,00

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei Herrn Karsten Alippi.

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Zwickau, den 18. April 2017

Gez. Karsten Alippi

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 18.4.2017.

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