Master Data

Registry
Register court Paderborn HRB 11924
Previous
Naturwarenhandel Petersilchen GmbH
Registered
12/11/1987
Industry
Manufacture of condiments and seasoningsManufacture of prepared meals and dishesManufacture of homogenised food preparations and dietetic food
Purpose
Die Entwicklung von Rezepturen, die Produktion und der Handel mit Lebensmitteln.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Johanna Schuldt
since 1/10/2025
Procura
Matthias Rebentisch
since 5/11/2015
Managing Director
Christof Henne
since 5/11/2015
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
26.00%
26.00%

Unresolved chains (1)

Shareholders

4 shareholders

GmbH structure

3 of 4 shown

Lügde
€6,500
26.00%
Detmold
€6,500
26.00%
Detmold
€6,500
26.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Petersilchen GmbH

Steinheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 666.236,66 636.293,99
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 96.840,67 443,00
II. Sachanlagen 565.041,00 631.496,00
III. Finanzanlagen 4.354,99 4.354,99
B. Umlaufvermögen 2.563.843,71 2.559.254,44
I. Vorräte 1.944.107,82 1.851.930,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 618.495,90 537.904,66
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.239,99 169.419,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.912,97 8.528,40
davon Disagio 505,57 1.002,00
Aktiva 3.238.993,34 3.204.076,83

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.047.346,63 953.981,81
I. Gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Gewinnvortrag 927.981,81 819.318,58
III. Jahresüberschuss 93.364,82 108.663,23
B. Rückstellungen 370.938,15 417.723,07
C. Verbindlichkeiten 1.820.708,56 1.832.371,95
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 619.082,80 511.596,35
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.201.625,76 1.320.775,60
davon gegenüber Gesellschaftern 163.140,61 163.140,61
Passiva 3.238.993,34 3.204.076,83

Anhang

Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Petersilchen GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungs-vorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in §267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapital-gesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 800,-- wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.
Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 250,-- wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.
Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 801,-- aber nicht mehr als Euro 1.000,-- wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tages-werte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, soweit diese Forderungen darstellen, wurden mit dem Nennwert abzüglich einer Pauschalwertberichtigung bewertet.
Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe der abzugrenzenden Beträge ange-setzt.
Liquide Mittel sind zum Nennwert angesetzt.
Die Steueraktivierungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veran-lagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
Erläuterungen zur Bilanz
Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu ent-nehmen.
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu ent-nehmen.
Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abgang ausge-wiesen.
Die sonstigen Rückstellungen sind im wesentlichen für Urlaub, Prämien, Abschlusskosten, Gewährleistung und Aufbewahrung gebildet.
Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr ergeben sich aus der Bilanz.

Sonstige Angaben
Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 55, davon 3 Auszubildende.
Am Abschlussstichtag betragen die von Geschäftsführern gewährten Kredite 40.000,00 €, diese werden mit 8% p.a. verzinst.
Gegenüber Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von 163.140,61 €, die ebenfalls mit 8% p.a. verzinst werden. In dieser Summe sind die Darlehen der Geschäftsführer enthalten. Für sämtliche Gesellschafter ist eine Rangrücktrittserklärung abgegeben.
Zur Entlastung der Bilanz wurden Maschinen und Geräte im Wege des Leasings angeschafft. Der Gesamtbetrag der zukünftigen Leasingraten beträgt, 47.020,41 € (Laufzeit bis 31.12.2027), 97.436,59 € (Laufzeit bis 30.10.2025), 108.963,14 € (Laufzeit bis 28.02.2029) insgesamt 253.420,14 €.

sonstige Berichtsbestandteile


gez. Christof Henne
gez. Mathhias Rebentisch


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.12.2024 festgestellt.

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