Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 22506
Registered
12/4/2001
Industry
Media representationAdvertising agenciesPre-press and pre-media services
Purpose
Mediendesign und Medienproduktion (z.B. Film, Video, Interaktiv- und Eventmedien), Entwicklung und Vertrieb von Marketingmaßnahmen und medialen Produkten.

History

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Management

NameRole
Chandra Suprayan
since 9/26/2005
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Chandra SuprayanContinere Holding GmbH
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€25,000
100.00%

Financial Report

Velum Intermedia GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.09.2013 bis zum 31.08.2014

Bilanz

Aktiva

  31.8.2014
EUR
31.8.2013
EUR
A. Anlagevermögen 26.789,00 27.189,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 24,00
II. Sachanlagen 26.787,00 27.165,00
B. Umlaufvermögen 243.831,11 402.605,22
I. Vorräte 28.100,00 162.213,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 20.623,64 7.937,58
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 195.107,47 232.454,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten 560,29 804,62
Bilanzsumme, Summe Aktiva 271.180,40 430.598,84

Passiva

   
  31.8.2014
EUR
31.8.2013
EUR
A. Eigenkapital 114.720,00 179.707,67
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 13.882,36 13.882,36
III. Gewinnvortrag 140.825,31 131.499,52
IV. Jahresfehlbetrag 64.987,67 -9.325,79
B. Rückstellungen 7.498,00 58.597,00
C. Verbindlichkeiten 148.962,40 192.294,17
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 148.962,40 142.294,17
Bilanzsumme, Summe Passiva 271.180,40 430.598,84

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Velum Intermedia GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände , in Anlehnung an die von der Finanzverwaltung aufgestellten Abschreibungstabellen oder der entsprechenden gewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden zu Nennwerten bewertet. Für am Stichtag erkannte Einzelrisiken sowie allgemeine Ausfall- und Kreditrisiken wurden, soweit erforderlich, Wertberichtigungen in ausreichender Höhe vorgenommen.

Die Bewertung der Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte ebenfalls zu Nennwerten.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag bewertet. Nicht einbezahlte Teile des gezeichneten Kapitals sind, soweit vorhanden, vom gezeichneten Kapital auf der Passivseite offen abgesetzt (Nettomethode).

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.

Soweit Rückstellungen auf Grund der Anwendung des § 253 HGB n.F. auf- oder abzuzinsen waren, sind die Erträge bzw. Aufwendungen hieraus in der Gewinn- und Verlustrechnung unter dem Posten "Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge/Aufwendungen" ausgewiesen.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte am Stichtag über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Soweit der Jahresabschluss Sachverhalte enthält, die auf fremde Währung lauten, wurden diese in Euro umgerechnet.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abschreibung ausgewiesen. Die Geschäftsjahresabschreibung enthält damit auch diese Beträge.

Verbindlichkeitsspiegel (nach Restlaufzeiten gegliedert)

Bezeichnung bis 1 Jahr
Euro
2 - 5 Jahre
Euro
mehr als 5 Jahre
Euro
gesamt
Euro
Erhaltene Anzahlungen 84.034     84.034
Verbindl. Lief. und Leistungen 3.353     3.353
Sonstige Verbindlichkeiten 61.576     61.576
  148.962     148.962

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer (§ 285 Nr. 10 HGB)

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Herr Chandra Suprayan

 

Stuttgart, 25. Juni 2015

gez. Chandra Suprayan

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 25.06.2015 festgestellt.

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