LOGIDOX Textil und Logistik GmbHLiquidated

44867 Bochum, DEU

Master Data

Registry
Register court Bochum HRB 10905
Registered
12/10/2003
Industry
Wholesale of textilesRetail sale of textilesWholesale of clothing
Purpose
der Handel mit Waren aller Art, insbesondere Textilien sowie Lagerhaltung und Logistikdienstleistungen.

History

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Management

NameRole
Liquidator

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

1 of 3 shown

Mustafa Kemal Özdemir
€20,000
80.00%

Financial Report

LOGIDOX Textil und Logistik GmbH

Bochum

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 19.10.2015

Bilanz

Aktiva

19.10.2015
EUR
A. Umlaufvermögen 17.037,90
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 17.037,90
B. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 5.697,48
Bilanzsumme, Summe Aktiva 22.735,38

Passiva

19.10.2015
EUR
A. Eigenkapital 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59
II. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.782,30
III. eingefordertes Kapital 12.782,29
IV. Verlustvortrag 63.574,36
V. Jahresüberschuss 45.094,59
VI. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 5.697,48
B. Rückstellungen 3.670,98
C. Verbindlichkeiten 19.064,40
Bilanzsumme, Summe Passiva 22.735,38

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände:

Immaterielle Vermögensgegenstände waren nicht vorhanden.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen:

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Verbindlichkeiten:

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Rückstellungen:

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag überschuldet. Zur Abwendung der Überschuldung traten die Gesellschafter gemäß einer Rangrücktrittsvereinbarung vom Februar 2014 mit ihren Darlehensforderungen hinter die Forderungen aller anderen Gläubiger zurück.

Am Abschlussstichtag bestanden keine weiteren Haftungsverhältnisse.

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Die Geschäftsführung erfolgt durch

Herrn Musa Bozkurt

Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberichtigt. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Krefeld, den 12. Februar 2016

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 12.2.2016.

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