Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 80318
Registered
6/8/2001
Industry
Activities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesRental and leasing of motor vehicles with a maximum weight not exceeding 3,5 tons by car sharingActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicle parts and accessories
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist das Erbringen von Serviceleistungen an Kraftfahrzeugen aller Art, der Handel mit Kraftfahrzeugen aller Art, die Bereitstellung, Wartung, Vermietung und der Handel mit Motorsportfahrzeugen, die Vermietung von Fahrerplätzen sowie die Durchführung und die Vermittlung von Motorsportevents und alle artverwandten Geschäfte.

History

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Management

NameRole
Heiner Stuhr
since 1/22/2002
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Heiner Stuhr
Wohltorf
€25,000
100.00%

Financial Report

Good Lack GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 94.087,00 105.881,00
I. Sachanlagen 94.087,00 105.881,00
B. Umlaufvermögen 94.481,13 110.708,32
I. Vorräte 17.980,01 19.321,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 59.647,95 65.352,59
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 16.853,17 26.034,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten 340,02 819,55
Bilanzsumme, Summe Aktiva 188.908,15 217.408,87

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 54.646,00 70.126,53
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 20.126,53 21.699,28
III. Jahresüberschuss 9.519,47 23.427,25
B. Rückstellungen 18.574,00 30.577,00
C. Verbindlichkeiten 115.688,15 116.705,34
Bilanzsumme, Summe Passiva 188.908,15 217.408,87

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Good Lack GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Erkennbare Einzelrisiken sind durch Wertberichtigungen berücksichtigt worden. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wie auch die Beitreibungskosten wurden durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% auf die Netto-Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 19.067,41 (Vorjahr: Euro 13.038,83).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Gewinnvortrag

Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Gewinnverwendung aufgestellt. In den Bilanzgewinn wurde ein Gewinnvortrag von Euro 20.126,53 einbezogen.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde am 03. Dezember 2012 festgestellt.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 03. Dezember 2012 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Heiner Stuhr ausgeübter Beruf: Kaufmann

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Euro
Ausleihungen 0,00
Forderungen 9.388,65
Rückstellungen 5.974,00
Verbindlichkeiten 0,00

Unterschrift der Geschäftsleitung

 

Hamburg, den 26. November 2013

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 26.11.2013 festgestellt.

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