Operations and Maintenance Solutions GmbH
Same addressComputer consultancy activities
Basic information of the organization
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Stefan Ehrlich since 6/21/2017 | Board Member |
Hans-Jürgen Götze since 9/20/2013 | Procura |
Jens Gärtner since 9/12/2012 | Board Member |
Companies in which this organization holds a direct stake
| Name | Ownership |
|---|---|
| No data available | |
Official financial statements and annual reports
SQL Projekt AGDresdenJahresabschluss
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktiva |
||
|---|---|---|
| 31.12.2017
EUR |
31.12.2016
EUR |
|
| A. Anlagevermögen | 88.719,00 | 99.029,50 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 3.526,50 | 7.696,00 |
| II. Sachanlagen | 25.192,50 | 31.333,50 |
| III. Finanzanlagen | 60.000,00 | 60.000,00 |
| B. Umlaufvermögen | 1.709.959,01 | 1.634.063,02 |
| I. Vorräte | 232.184,34 | 219.192,40 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 642.221,04 | 516.267,45 |
| III. Wertpapiere | 105.409,83 | 102.511,71 |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 730.143,80 | 796.091,46 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 23.800,14 | 9.422,62 |
| D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | 58.783,05 | 68.832,09 |
| Bilanzsumme, Summe Aktiva | 1.881.261,20 | 1.811.347,23 |
Passiva |
||
|---|---|---|
| 31.12.2017
EUR |
31.12.2016
EUR |
|
| A. Eigenkapital | 980.059,71 | 972.489,09 |
| I. gezeichnetes Kapital | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 1. Eigene Anteile - offen vom Gezeichneten Kapital abgesetzt | -1.295,00 | -1.295,00 |
| 2. eingefordertes Kapital | 53.705,00 | 53.705,00 |
| II. Kapitalrücklage | 66.350,00 | 66.350,00 |
| III. Gewinnrücklagen | -21.885,50 | -21.885,50 |
| IV. Bilanzgewinn | 881.890,21 | 874.319,59 |
| B. Rückstellungen | 112.390,67 | 165.327,35 |
| C. Verbindlichkeiten | 549.795,58 | 540.511,52 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 239.015,24 | 133.019,27 |
| Bilanzsumme, Summe Passiva | 1.881.261,20 | 1.811.347,23 |
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut
Registergericht
Firmenname laut Registergericht: SQL Projekt
AG
Firmensitz laut Registergericht: Dresden
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Dresden
Register-Nr.: 28128
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens
bis zu einem Wert von EUR 410,00 wurden im Jahre des
Zugangs voll abgeschrieben.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und
bewertet:
- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten
Finanzanlagen, die dem Zugriff aller übrigen
Gläubiger entzogen sind und ausschließlich der
Erfüllung von Altersvorsorgeverpflichtungen dienen,
werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet und mit den
Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen
Verpflichtungen saldiert. Ein daraus verbleibender aktiver
Saldo wird in der Bilanz gesondert als "Aktiver
Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung"
ausgewiesen.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden
zum Nennwert angesetzt.
Der Kassenbestand und die Guthaben bei
Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.
Für ungewisse Verbindlichkeiten aus
Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen
gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. §
253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die
Pensionsrückstellungen betragen EUR 373.105,00.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Der Jahresabschluss enthält auf fremde
Währung lautende Sachverhalte, die in EUR umgerechnet
wurden.
Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder
Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am
Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des
Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei
Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben zur Bilanz
Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr beträgt EUR 0,00
(Vorjahr: EUR 0,00).
Entwicklung der Kapitalrücklagen
Im Berichtsjahr ist keine Änderung der
Kapitalrücklage erfolgt.
Pensionsrückstellungen
Bei den Rückstellungen für
Altersversorgungsverpflichtungen ergibt sich zwischen dem
Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den
vergangenen zehn Geschäftsjahren und dem Ansatz nach
dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen
sieben Geschäftsjahren ein Unterschiedsbetrag im
laufenden Geschäftsjahr in Höhe von EUR
42.932,00. Dieser Unterschiedsbetrag ist für die
Ausschüttung gesperrt.
Verrechnung von Vermögensgegenständen und
Schulden
Für die Saldierung von Schulden aus
Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen
Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:
|
Verrechnung von Vermögensgegenständen
und Schulden
|
EUR
|
| Erfüllungsbetrag
der Schulden
|
373.105,00
|
| Anschaffungskosten der
verrechneten Vermögenswerte
|
|
| Zeitwert der
verrechneten Vermögenswerte
|
431.888,05
|
| verrechnete Aufwendungen
|
15.187,00
|
| verrechnete Erträge
|
13.447,60
|
Zur Bestimmung des Zeitwertes mit Hilfe allgemein
anerkannter Bewertungsmethoden wurden folgende Annahmen
zugrunde gelegt:
| • |
Bewertungsmethode: PUC-Methode |
| • |
Rechnungszins: 3,6800 % p.a. |
| • |
erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen: 0,00 % |
| • |
zugrunde gelegte Sterbetafel: Heubeck 2005 G |
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit >
5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).
Angabe zu Restlaufzeitvermerken
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 549.795,58
(Vorjahr: EUR 540.511,52).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR
0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).
Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Sonstige Angaben
Durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten
Arbeitnehmer betrug 51.
Unterschrift der Geschäftsführung
| Dresden, 15.05.2018
|
gez. Jens Gärtner
und Stefan Ehrlich
|
| Ort, Datum
|
Unterschrift
|
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.5.2018 festgestellt.
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