Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 120862
Previous
DICAP UG (haftungsbeschränkt)
Registered
7/15/2009
Industry
Activities of real estate agencies relating to non-residential real estateActivities of holding companiesManagement activities of other holding companies
Purpose
Die Vermittlung des Abschlusses von Verträgen über den Erwerb von Anteilscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft oder lnvestmentaktiengesellschaft, von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen, von sonstigen öffentlich angebotenen Vermögensanlagen, die für gemeinsame Rechnung der Anleger verwaltet werden, oder von öffentlich angebotenen Anteilen an einer und von verbrieften Forderungen gegen eine Kapitalgesellschaft oder Kommanditgesellschaft. Für Kapitalanlagen, für deren Vermittlung es der Erlaubnis nach § 32 KWG bedarf, bedient die Gesellschaft sich eines sogenannten Haftungsdaches mit der dafür erforderlichen Erlaubnis, für dessen Namen und Rechnung diese dann vermittelt werden. Die Vermittlung des Abschlusses und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume, Wohnräume, Darlehen. Beteiligung an Gesellschaften, Verwaltung von Gesellschaften sowie die Übernahme von Geschäftsführungen an Personen oder Kapitalgesellschaften.

History

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Management

NameRole
Dirk Homuth
since 7/15/2009
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Ostpreußendamm 118, 12207 Berlin
€25,000
100.00%

Financial Report

DICAP GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

698,00

I. Sachanlagen

698,00

B. Umlaufvermögen

46812,06

I. Vorräte

0,00

6800,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände


40868,00


521,07

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks


5944,06


23429,99

Summe Aktiva

47510,06

30751,06



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

8127,60

I. Gezeichnetes Kapital

2000,00

2000,00

II. Jahresfehlbetrag

0,00

-1748,94

III. Bilanzgewinn

6127,60

0,00

B. Rückstellungen

6442,06

500,00

C. Verbindlichkeiten

32940,40

30000,00

Summe Passiva

47510,06

30751,06

ANHANG

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

I. Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Von der Darstellungsstetigkeit wurde gegenüber dem Vorjahr beim Ausweis des Eigenkapitals abgewichen. Für 2010 wurde gegenüber 2009 nicht der Jahresüberschuss, sondern der Bilanzgewinn ausgewiesen.

II. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, sowie die Schulden wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

III. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

2. Ford. aus Lieferungen u. Leistungen u. sonst. Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte waren nicht zu berücksichtigen.

3. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

4. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

B. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sind aus dem Anlagenspiegel ersichtlich, ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

Die Gliederung, die Restlaufzeit und die Besicherung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen ist aus dem Forderungsspiegel unter dem Gliederungspunkt G des Anhangs ersichtlich.

Die Aufgliederung, die Restlaufzeit und die Besicherung der Verbindlichkeiten ist aus dem Verbindlichkeitenspiegel unter dem Gliederungspunkt H des Anhangs ersichtlich.

C. Sonstige Angaben

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB.

D. Ergänzende Angaben

(1) Geschäftsführer

Familienname

Vorname

Berufsbezeichnung

Homuth

Dirk

Kaufmann

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

E. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, das Ergebnis

Verlustvortrag

EUR

-1.748,94

Jahresüberschuss

EUR

7.876,54

Bilanzgewinn

EUR

6.127,60


wie folgt zu verwenden:

Vortrag auf neue Rechnungen

EUR

6.127,60


Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der von der Geschäftsführung vorgeschlagenen Gewinnverwendung aufgestellt.

F. Forderungsspiegel

Forderungen

insgesamt

Restlaufzeit

bis 1 Jahr

Restlaufzeit

größer 1 Jahr

EUR

EUR

EUR

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

1675,00

1675,00

0,00

Forderungen gegen Gesellschafter

39193,00

39193,00

0,00

Summen Geschäftsjahr:

40868,00

40868,00

0,00

G. Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten

insgesamt

Restlaufzeit

bis 1 Jahr

Restlaufzeit

1 bis 5 Jahre

Restlaufzeit

über 5 Jahre

EUR

EUR

EUR

EUR

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

1043,40

1043,40

Sonstige Verbindlichkeiten

31897,00

31897,00

Summen Geschäftsjahr:

32940,40

32940,40

 

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2010

Berlin, den 28. November 2011

Dirk Homuth
-Geschäftsführer-

 

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 16.12.2011

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