MT Autovermittlung GmbHLiquidated

40477 Düsseldorf, DEU

Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 81161
Previous
Özgür GmbH
Registered
1/26/2010
Industry
Activities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicle parts and accessoriesRental and leasing of motor vehicles with a maximum weight not exceeding 3,5 tons by car sharing
Purpose
a) der gewerbliche Güterkraftverkehr b) Vermietung von Kraftfahrzeugen aller Art, Handel von Kleintextilien und Möbel und alle damit im Zusammenhang stehenden Dienst- und Servicearbeiten.

History

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Management

NameRole
Manuel Tachedjian
since 7/25/2017
Managing Director
Barboros Yilmaz
since 7/25/2017
Procura

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
70.00%
30.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Düsseldorf
€17,500
70.00%
Düsseldorf
€7,500
30.00%

Financial Report

Özgür GmbH

Korschenbroich

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 31.675,00 2,00
I. Sachanlagen 31.675,00 2,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 31.675,00 2,00
B. Umlaufvermögen 26.473,99 18.068,25
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 18.051,11 15.616,83
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.600,00 13.327,07
2. sonstige Vermögensgegenstände 15.451,11 2.289,76
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.422,88 2.451,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.064,15 2.490,22
Bilanzsumme, Summe Aktiva 62.213,14 20.560,47

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 26.330,02 7.616,79
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 17.383,21 451,90
III. Jahresüberschuss 18.713,23 -16.931,31
B. Rückstellungen 1.408,00 921,97
1. Steuerrückstellungen 658,00 171,97
2. sonstige Rückstellungen 750,00 750,00
C. Verbindlichkeiten 34.475,12 12.021,71
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.273,28 6.100,32
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.273,28 6.100,32
2. sonstige Verbindlichkeiten 33.201,84 5.921,39
davon aus Steuern 65,25 804,02
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 1.451,09 0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 12.848,56 5.921,39
Bilanzsumme, Summe Passiva 62.213,14 20.560,47

Anhang


Allgemeine Angaben
Der vorliegende Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2010 ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) aufgestellt worden.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 3 HGB verzichtet.


Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Bewertung erfolgte entsprechend den Bestimmungen des § 6 EStG.

Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr in der Ausübung von Bewertungs­wahlrechten sind nicht zu verzeichnen.

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der steuerlich zulässigen Zeiträume degressiv und linear vorgenommen. Bei Zugängen des beweglichen Anlagevermö­gens erfolgt die Abschreibung im Jahr der Anschaffung zeitanteilig. Bei beweglichen Anlagegütern erfolgt der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung, sobald dies zu höheren Jahresabschrei­bungen führt. Von steuerlichen Sonderabschreibungen wird, soweit zulässig, Gebrauch gemacht.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungs-, bzw. Herstellungskosten bis zu 150,00 € (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungs-, bzw. Herstellungskosten über 150,00 bis 1.000,00 € (geringwertige Wirtschaftsgüter) wird ein Sammelposten gebildet, der über 5 Jahre, d. h. einheitlich mit 20 % im Kalenderjahr abgeschrieben wird.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen erfolgt grundsätzlich zum Nennwert. Erkennbare Risiken werden durch Einzelwertberichtigungen und einer pauschalen Wertberich­tigung berücksichtigt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Rückstellungen sind in Höhe des Betrags angesetzt, der entsprechend den zu erwartenden Ausgaben und drohenden Verlusten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig und ausreichend ist.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet.


Erläuterungen zur Bilanz
Unter den sonstigen Forderungen ist eine Forderung gegen Gesellschafter mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren in Höhe von 12.862,17 € ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet, wobei alle erkennbaren Risiken berücksichtigt wurden.

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Rückstellung für Abschluss- und Prüfungskosten 750,00 €

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich aus der Bilanz.

Sonstige Angaben
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte von dem alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer, Herrn Izzet Serkan Yilmaz, Kaufmann, geführt:

03.05.2012 gez. Izzet Serkan Yilmaz

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