AK-cardesign GmbHLiquidated

71636 Ludwigsburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 721725
Previous
Scooter Parts GmbH powered by Kiesler
Registered
12/20/2006
Industry
Activities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesRetail sale of motor vehicles with a maximum permissible weight not exceeding 3,5 tonsActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicle parts and accessories
Purpose
Gegenstand geändert; nun: - der An- und Verkauf, die Reparatur sowie die Vermietung von Fahrzeugen - der An- und Verkauf von Fahrzeugteilen und -Zubehör, insbesondere solchem von dem Unternehmen unter der Bezeichnung "Kiesler, Inh. Jürgen Wörner"

History

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Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
60.00%
30.00%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

€15,000
60.00%
€7,500
30.00%

Financial Report

AK-cardesign GmbH

vormals: Scooter Parts GmbH powered by Kiesler)

Suttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 115,00 173,00
I. Sachanlagen 115,00 173,00
B. Umlaufvermögen 17.034,89 33.138,75
I. Vorräte 0,00 20.848,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.626,37 5.382,98
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 13.408,52 6.907,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten 33,57 613,51
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 5.566,53 10.121,29
Bilanzsumme, Summe Aktiva 22.749,99 44.046,55

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 35.121,29 18.009,31
III. Jahresüberschuss 4.554,76 -17.111,98
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 5.566,53 10.121,29
B. Rückstellungen 1.985,00 2.100,00
C. Verbindlichkeiten 20.764,99 41.946,55
Bilanzsumme, Summe Passiva 22.749,99 44.046,55

Anhang


Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Ausleihungen
0,00
Forderungen
0,00
Verbindlichkeiten
3.306,79


Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 20.764,99 (Vorjahr: Euro 41.946,55).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Jürgen Wörner
ausgeübter Beruf:
Kfz-Mechaniker
Weitere Geschäftsführer:
&IND&
ausgeübter Beruf:
&IND&


Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt Euro 4.554,76.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Verlustvorträge ergibt sich ein Betrag von Euro 0,00, der zu verwenden ist.

Auf neue Rechnung werden Euro - 30.566,53 vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung
  

Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.12.2011 festgestellt.

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