Carvis Fuhrparkmanagement GmbH

Pascalstraße 4, 85057 Ingolstadt, DEU

Master Data

Registry
Register court Ingolstadt HRB 2181
Registered
7/23/1997
Industry
Activities of insurance brokersRental and leasing of motor vehicles with a maximum weight not exceeding 3,5 tons by car sharingActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicles
Purpose
Fuhrparkmanagement und die Vermittlung von Versicherungen.

History

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Management

NameRole
Alfred Schwab
since 7/25/2019
Procura
Rainer Dunz
since 7/25/2019
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Alfred Schwaab
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Alfred Schwaab
Wördl. Ring 5W. 30 85057 Ingolstadt
DEM 50,000
100.00%

Financial Report

Carvis Fuhrparkmanagement GmbH

Ingolstadt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 21.091,00 30.229,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.964,00 5.887,00
II. Sachanlagen 17.127,00 24.342,00
B. Umlaufvermögen 239.448,71 449.700,49
I. Vorräte 0,00 25.419,18
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 91.165,02 349.147,62
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2.835,49 3.454,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 148.283,69 75.133,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten 390,00 420,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 260.929,71 480.349,49

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 174.777,28 156.858,80
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzgewinn 149.212,69 131.294,21
davon Gewinnvortrag 131.294,21 135.220,86
B. Rückstellungen 13.139,69 4.000,00
C. Verbindlichkeiten 73.012,74 319.490,69
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 68.339,73 307.677,56
Bilanzsumme, Summe Passiva 260.929,71 480.349,49

Anhang für das Geschäftsjahr 2013

I. Erläuterungen zur Bilanz

1. Allgemeine Anmerkungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Bilanzierung und Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wurde nach den für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften vorgenommen. Die Bilanzierung und Bewertung erfolgte unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Unternehmensfortführung.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) erstellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

2. Angewandte Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung erfolgte nach dem Anschaffungskostenprinzip. Anschaffungsnebenkosten wurden ebenfalls erfasst. Die Abschreibungen wurden unter Berücksichtigung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer berechnet.

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen und, bei einem dauerhaft niedrigeren Wert, auch vermindert um außerplanmäßige Abschreibungen angesetzt.

Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von weniger als 410,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben. Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von 150,01 Euro bis 1.000,00 Euro, die vor 2010 angeschafft wurden, wurden gemäß § 6 Abs. 2 a EStG i.V.m. § 254 HGB (alte Fassung) in einem Sammelposten erfasst und auf fünf Jahre abgeschrieben (Beibehaltungswahlrecht des Art. 67 Abs. 4 EGHGB).

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden zu Anschaffungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse wurden zu Herstellungskosten (Einzelkosten, angemessene Material- und Fertigungsgemeinkosten, allgemeine Verwaltungskosten) bewertet.

Der Bestand des Vorratsvermögens wurde von der Gesellschaft durch eine körperliche Bestandsaufnahme aufgenommen. Die Bewertung erfolgte mit den Anschaffungskosten. Soweit das Vorratsvermögen einen niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag aufwies, wurde auf diesen Wert abgeschrieben.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalbetrag aktiviert. Einzelwertberichtigungen wurden in Höhe von 1.549,00 Euro vorgenommen.

Der Kassenbestand und das Bankguthaben sind zu Nennwerten bilanziert.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft wurde mit dem Nominalbetrag angesetzt. Es entspricht dem Gesellschaftsvertrag und dem Handelsregistereintrag.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages für erkennbare ungewisse Verbindlichkeiten gebildet.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

3. Angaben zu Restlaufzeiten und Sicherheiten der Verbindlichkeiten (§ 285 Nr. 1 und Nr. 2 HGB)

Es bestehen keine Verbindlichkeiten, deren Restlaufzeit mehr als fünf Jahre beträgt.

Von den Verbindlichkeiten sind 68.339,73 Euro innerhalb eines Jahres zur Tilgung fällig.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Sicherungsübereignungen besichert. Für die Lieferantenverbindlichkeiten gelten die üblichen Eigentumsvorbehalte.

II. Angaben zu bestimmten anderen Sachverhalten

Mitglieder der Geschäftsführung (§ 285 Nr. 10 HGB)

Zum allein vertretungsberechtigten Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Alfred Schwab bestellt. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Ingolstadt, den 27. November 2014

gez. Alfred Schwab, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 04.12.2014 festgestellt.

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