Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 108035
Registered
6/26/2002
Industry
Activities of holding companiesManagement activities of other holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Purpose
Beratung und Unterstützung der cirosec GmbH wie derer Rechtsnachfolger, bei deren Geschäftstätigkeit durch tätige oder ehemalige Mitarbeiter der cirosec GmbH. Die Unterstützung und Beratung erfolgt dabei durch die Bereitstellung von fachlichem Know-How ebenso, wie durch die Entwicklung von Unternehmensstrategien, Konzepten zu unternehmerischen Planungsentscheidungen und die Bereitstellung von liquiden Mitteln im Wege von Darlehen, der stillen Teilhaberschaft an oder der Übernahme von Geschäftsanteilen der cirosec GmbH als indirekte Mitarbeiterbeteiligung. Die Gesellschaft ist nicht berechtigt, andere Unternehmungen zu erwerben oder sonst sich an solchen Unternehmungen zu erwerben oder sonst sich an solchen Unternehmungen zu beteiligen. Sie kann auch nicht die Geschäftsführung und Verwaltung solcher Unternehmen übernehmen. Ausgenommen vom vorstehenden Verbot ist die gesellschaftliche Beteiligung an der cirosec GmbH in Form einer Übernahme einer stillen Beteiligung oder eines Geschäftsanteils der Gesellschaft an der cirosec GmbH.

History

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Management

NameRole
Marco Lorenz
since 6/18/2008
Managing Director

Beneficial Owners

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Shareholders

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Holdings

NameOwnership
No data available

Financial Report

cirosec Mitarbeiter GmbH

Heilbronn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 216.000,00 216.000,00
I. Finanzanlagen 216.000,00 216.000,00
B. Umlaufvermögen 123.316,70 71.227,97
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 50.881,58 50.996,57
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 72.435,12 20.231,40
Bilanzsumme, Summe Aktiva 339.316,70 287.227,97

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 312.327,28 273.604,64
I. gezeichnetes Kapital 219.000,00 219.000,00
II. Eigene Anteile - offen vom Gezeichneten Kapital abgesetzt -503.258,25 -503.258,25
III. eingefordertes Kapital -284.258,25 -284.258,25
IV. Gewinnvortrag 407.862,89 368.889,03
V. Jahresüberschuss 188.722,64 188.973,86
B. Rückstellungen 3.096,00 2.000,00
C. Verbindlichkeiten 23.893,42 11.623,33
Bilanzsumme, Summe Passiva 339.316,70 287.227,97

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Von der Darstellungsstetigkeit wurde gegenüber dem Vorjahr nicht abgewichen.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht vorhanden.

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Beteiligungen wurden zu den Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden zulässigen Wert angesetzt.

Vorräte

Vorräte sind nicht vorhanden.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Pensionsrückstellungen

Pensionszusagen wurden nicht erteilt.

Währungsumrechnung

Soweit im Jahresabschluss Posten enthalten sind, die ursprünglich auf fremde Währung lauteten, so wurden diese zum Tageskurs umgerechnet.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Allgemeines

Nachteilige Veränderungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage gegenüber dem Vorjahr und Verluste, die den Jahresabschluss wesentlich beeinflusst haben, sind nicht zu vermerken.

Aktivposten

Bei den Aktivposten sind keine Forderungen an Gesellschafter enthalten.

Rückstellungen

In den Rückstellungen sind Kosten für Abschlusskosten berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Im Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten sind keine Positionen enthalten, welche über einer Restlaufzeit von einem Jahr liegen. Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern in Höhe von 25.523,33 €.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Ergänzende Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

(1) Geschäftsführer

Familienname Vorname
Lorenz Marco

Sonstige Verpflichtungen

Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 20. September 2016 wird der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 genehmigt und festgestellt. Dem Geschäftsführer wird Entlastung erteilt.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 20.9.2016.

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