WFH GmbHLiquidated

92681 Erbendorf, DEU

Master Data

Registry
Register court Weiden i. d. OPf (Weiden) HRB 2392
Registered
8/16/2001
Industry
Logistics service activitiesWholesale of paint and varnishWholesale of wood in the rough and sawn timber
Purpose
Der Handel mit sowie die Aufbereitung und Vermietung von Baumaterialien und sonstigen Industriegütern sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Logistik.

History

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Management

NameRole
Karl Weileder
since 7/29/2003
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Karl Weiledler
100.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Bergweg 2, 92715 Püchersreuth-Wurz
€12,500
50.00%
Schwarzenreuth 29, 95700 Neusorg
€12,500
50.00%

Financial Report

WFH GmbH

Erbendorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 25.646,00 30.706,50
I. Sachanlagen 25.646,00 30.706,50
B. Umlaufvermögen 77.676,81 78.971,80
I. Vorräte 68.500,00 70.350,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.877,58 4.953,80
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.299,23 3.668,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 58,94 521,80
Bilanzsumme, Summe Aktiva 103.381,75 110.200,10

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 14.404,43 13.243,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 35.000,00 35.000,00
III. Verlustvortrag 46.757,00 21.144,37
IV. Jahresüberschuss 1.161,43 -25.612,63
B. Rückstellungen 1.500,00 1.900,00
C. Verbindlichkeiten 87.477,32 95.057,10
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 86.520,55 83.345,27
Bilanzsumme, Summe Passiva 103.381,75 110.200,10

Anhang


Allgemeine Angaben

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Ausweisvorschriften

Die Gliederung der Bilanz wurde unter Beachtung der handelsrechtlichen Ausweisvorschriften erstellt. Dabei wurde von den Erleichterungsregelungen für kleine Kapitalgesellschaften Gebrauch gemacht. Bezüglich der Angaben und Erläuterungen im Anhang wird von den Erleichterungsregelungen für kleine Kapitalgesellschaften Gebrauch gemacht.


Aufstellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der handelsrechtlichen Bestimmungen aufgestellt. Die vorliegende Bilanz enthält die handelsrechtlich maßgeblichen Werte.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.


Angaben zur Bilanz sowie zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Sachanlagen
Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten/Herstellungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung ausgewiesen. Der Abschreibung aus Sachanlagen wurde die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer zugrunde gelegt. Die Nutzungsdauer beträgt für die Sachanlagenzugänge 5 Jahre. Der Abschreibung wurde die lineare AfA nach § 7 Abs. 1 EStG zugrunde gelegt.
Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von Euro 150,00 bis Euro 1.000,00 werden entsprechend der steuerlichen Regelungen in einen jahresbezogenen Sammelposten eingestellt und auf 5 Jahre abgeschrieben.

Vorräte
Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu Anschaffungskosten. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Es erfolgte eine Einzelbewertung.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert angesetzt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen EURO 0,00.

Forderungen gegenüber Gesellschaftern
Zum Bilanzstichtag bestehen gegenüber Gesellschaftern Forderungen in Höhe von EURO 0,00.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
Die liquiden Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Gezeichnetes Kapital
Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennwert bewertet.

Rückstellungen
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet. Sie wurden nach handelsrechtlichen Vorschriften gebildet und bewertet. Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung waren nicht zu erwarten und daher nicht zu berücksichtigen.

Rückstellung für latente Steuern
Rückstellungen für latente Steuern waren nicht zu bilden.

Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Eine Abzinsung wurde nicht vorgenommen, da die Verbindlichkeiten keinen Zinsanteil enthalten haben.
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EURO 86.520,55.
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EURO 0,00.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
Zum Bilanzstichtag bestehen gegenüber Gesellschaftern Verbindlichkeiten in Höhe von EURO 54.745,15.


Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse
Haftungsverhältnisse  (§ 268 Abs. 7, § 251 HGB) liegen nicht vor.

Mitglieder des Geschäftsführungsorgans
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: 

                          
Karl Weileder
                           
Wolfgang Flieger


 
Ergebnisverwendung

Bezüglich der Offenlegung für den Ergebnisverwendungsvorschlag und -beschluss wird von der Schutzregelung nach § 325 Abs. 1 S. 1 HGB Gebrauch gemacht.

  

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