Ingcon Berlin GmbH
Babelsberger Straße 51, 10715 Berlin, DEUMaster Data
Basic information of the organization
Financial Overview
Indicators extracted from public financial statements
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Olaf Feuerherm since 11/5/2019 | Managing Director |
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Beneficial owner data is only accessible to registered users.
Shareholders
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Holdings
Companies in which this organization holds a direct stake
| Name | Ownership |
|---|---|
ICN Real Estate GmbHDissolved | 100.00% |
| 80.00% |
Balance Sheet Accounts
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Financial Report
Official financial statements and annual reports
Ingcon Berlin GmbHBerlinJahresabschluss 2012Bilanz zum 31.12.2012Ingcon Berlin GmbH Handel mit Grundstücken und Immobilien, BerlinAKTIVA
Anhang für das Geschäftsjahr 2012Firma : Ingcon Berlin GmbH Sitz : Berlin HR : Charlottenburg HR.-Nr.: HRB 122850 1. Allgemeine Angaben Die Gesellschaft ist nach den Kriterien des § 267 Abs. 2 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft. Die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) in der seit dem 01. Juli 2002 geltenden Fassung wurden angewendet. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht dem Gliederungsschema nach den handelsrechtlichen Vorschriften. 2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Der Jahresabschluss ist unter Beachtung der einschlägigen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB sowie der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung erstellt. Der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit hinsichtlich der Wertansätze des Anlagevermögens wurde beachtet. Die Bewertung geht von einer unveränderten Geschäftstätigkeit des Unternehmens aus (Grundsatz der Unternehmensfortführung). Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet: Beim Sachanlagevermögenwurden die ermittelten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten um planmäßige, nutzungsbedingte Abschreibungen gemindert. Die planmäßigen Abschreibungen entsprechen hinsichtlich Abschreibungsmethoden und Abschreibungssätzen auch den steuerlichen Vorschriften. Sie wurden nach der linearen Methode ermittelt. Für Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis EUR 150,00 macht das Unternehmen von den Bewertungserleichterungen des § 6 Abs. 2 EStG Gebrauch. Für Wirtschaftsgüter deren Anschaffungskosten zwischen 150,01 und 1.000,00 € lagen, wurden die vereinfachten Bewertungsmethoden gem. § 6 (2a) EStG berücksichtigt. Die Anschaffungskosten eines Firmenwertes werden gemäß § 7 (3) EStG über einen Zeitraum von 15 Jahren linear verteilt. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungenwurde jeweils der Nominalbetrag angesetzt. Sämtliche Forderungen haben betriebsübliche Restlaufzeiten. Forderungen mit Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr existieren nicht. Einzelrisiken waren daher nicht zu berücksichtigen. Die Forderungen sind einzeln durch eine Debitorenliste nachgewiesen. Wegen der Valutenstände der Forderungen per 31.12. 2011und 31.12. 2012wird auf die Bilanz per 31.12. 2012bzw. den Bilanzbericht verwiesen. Die Bestände an flüssigen Mittelnsind mit ihren Nominalbeträgen angesetzt. Die Salden von Bankkonten sind durch entsprechende Saldenbestätigungen der kontoführenden Banken zum 31.12. 2012nachgewiesen. Die aktiven Rechnungsabgrenzungspostenbeinhalten vorausgezahlte Kosten, die nach dem Prinzip der periodengerechten Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen dem folgenden Geschäftsjahr zuzurechnen sind. Das gezeichnete Kapitalist mit dem Nennbetrag angesetzt. Rückstellungenwurden für ungewisse Verbindlichkeiten und für genau umschriebene Aufwendungen nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung unter Berücksichtigung aller bis zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung gewonnener Erkenntnisse und Risiken gebildet. Bei den Verbindlichkeitenist jeweils der Rückzahlungsbetrag angesetzt worden. Die passiven Rechnungsabgrenzungspostenbeinhalten Kosten, die nach dem Prinzip der periodengerechten Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen dem laufenden Geschäftsjahr zuzurechnen sind, jedoch erst im folgenden Geschäftsjahr bezahlt wurden. Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind, bestehen nicht. 3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt. Das GuV - Gliederungsschema gem. § 275 HGB wurde zur Verbesserung der Klarheit branchenspezifisch angepasst. 4. Sonstige Angaben Geschäftsführer / in der Gesellschaft ist Herr Peter Ullrich Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt. |
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