IKS Engineering GmbHLiquidated

64342 Seeheim-Jugenheim, DEU

Master Data

Registry
Register court Darmstadt HRB 90928
Registered
3/24/1993
Industry
Engineering activities for construction project management of civil engineering constructions and transportation infrastructureEngineering activities for technical building equipmentComputer consultancy activities
Purpose
die Beratung, Planung, Bauleitung und Vermessung insbesondere für Rohrleitungs- und Anlagenbau, Tank- und Tankfeldsanierung sowie die Erbringung von Consulting- und Vermarktungsdienstleistungen für Onlineportale, die Erbringung von Beratungsdienstleistungen, die Erstellung und Umsetzung von Onlinemarketing-Kampagnen, die Beteiligung an Onlineportalen, deren Betreibergesellschaften und Unternehmen sowie die Vermarktung, der Verkauf und der Handel mit Onlineportalen oder ähnlichen Rechten

History

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Management

NameRole
Helmut Schaaf
since 2/25/2015
Liquidator

Financial Report

IKS Engineering GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 38.210,51 46.922,51
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,50 1,50
II. Sachanlagen 38.209,01 46.921,01
B. Umlaufvermögen 470.766,79 478.959,82
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 82.900,72 93.107,98
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 70.941,79 70.941,79
II. Wertpapiere 344.056,12 358.650,94
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 43.809,95 27.200,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten 608,00 769,59
Bilanzsumme, Summe Aktiva 509.585,30 526.651,92

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 492.960,41 493.554,04
I. gezeichnetes Kapital 51.200,00 51.200,00
II. Gewinnvortrag 442.354,04 421.584,18
III. Jahresfehlbetrag 593,63 -20.769,86
B. Rückstellungen 9.920,00 22.492,00
C. Verbindlichkeiten 6.704,89 10.605,88
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 6.704,89 10.605,88
Bilanzsumme, Summe Passiva 509.585,30 526.651,92

Anhang


A.  Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerlicher Maßnahmen

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Gesellschaft ist auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Dabei finden ergänzend die Vorschriften des Einkommensteuergesetzes Anwendung.

Im Einzelnen handelt es sich um die nachfolgend aufgeführten Grundsätze und Methoden:

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und, sofern sie einer Wertminderung unterliegen, um planmäßige Abschreibung vermindert.

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungskosten bzw. zu Herstellungskosten aktiviert und, sofern diese der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibung vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Zugänge bei beweglichen Wirtschaftsgütern werden im Zugangsjahr zeitanteilig abgeschrieben.

Für selbständig nutzbare Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Anschaffungswert von 150 Euro bis 1.000,- Euro wird ein Sammelposten gebildet. Der Sammelposten wird im Wirtschaftsjahr der Bildung und den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst.

Wertpapiere des Anlagevermögens werden mit den fortgeführten Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren Teilwert angesetzt.

In einem Anlagespiegel ist die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens dargestellt.

Vermögensgegenstände bei Vorräten werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder mit dem niederen Tageswert zum Bilanzstichtag angesetzt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände und die flüssigen Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt. Die sonstigen Wertpapiere wurden nach § 253 Abs. 3 HGB zu den niedrigeren Werten angesetzt.


B.  Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

1. Umlaufvermögen

a) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit größer 1 Jahr betragen 70.941,79 EUR.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten 70.757,01 EUR Forderungen gegen Gesellschafter.

2. Aktive Rechnungsabgrenzung

Dieser Posten beinhaltet ausschließlich abgegrenzte Reisekosten, die das Folgejahr betreffen.

3. Rückstellungen

In Höhe der zu erwartenden Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses und für die Ausfertigungen der Steuererklärungen wurde eine Rückstellung gebildet.

Für die voraussichtlichen Kosten der Aufbewahrung der Geschäftsunterlagen wurde eine Rückstellung gebildet.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen 6.704,89 Euro.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht.

5. Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse bestehen am Bilanzstichtag nicht.


C.  Sonstige Pflichtangaben

1. Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:  Herr Helmut Schaaf

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

3. Angaben nach § 42 Abs.3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Forderung Verrechnungskonto Helmut Schaaf  757,01 EUR

Forderung Darlehen Helmut Schaaf  70.000,00 EUR


Hamburg, 24. September 2010

IKS Engineering GmbH
(Geschäftsführer)

Der Jahresabschluss der IKS Engineering GmbH, Hamburg, ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung am 24. September 2010 festgestellt worden.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 70.757,01 EUR.

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 758,14 EUR.

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