Venture capital investment companies
teamCOMMERCE GmbH
Bahnhofstraße 84, 94469 Deggendorf, DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Ariane Mayerhöfer since 6/3/2020 | Managing Director |
Beneficial OwnersBeta
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (1)
| Name | Ownership |
|---|---|
| 100.00% |
ShareholdersBeta
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Financial Report
Official financial statements and annual reports
teamCOMMERCE GmbHDeggendorfJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 25.03.2010 bis zum 31.12.2010Bilanz
Anhang für das Geschäftsjahr 2010Allgemeine Angaben Der vorliegende Jahresabschluss der teamCOMMERCE GmbH für das Rumpfgeschäftsjahr von 25. März 2010 bis 31. Dezember 2010 wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes sowie des Gesellschaftsvertrages und anderer Verträge zu beachten. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft entspricht dem Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr und dauert vom 25. März 2010 bis 31. Dezember 2010. Bilanz als auch Gewinn- und Verlustrechnung sind den in den §§ 266 und 275 HGB vorge-gebenen Gliederungsvorschriften angepasst. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entspre-chend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die Ge-sellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch. Die Gesellschaft hat von der Befreiungs-vorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet. Besondere Umstände liegen nicht vor, so dass der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt. Die Bilanzerstellung erfolgte ausgehend von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit gem. § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB. Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung Die Bilanzierung und Bewertung erfolgt nach den für Kapitalgesellschaften geltenden han-delsrechtlichen Vorschriften. Sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden werden gem. § 252 Abs. 1 Nr. 6 i. V. m. § 252 Abs. 2 HGB zum Bilanzstichtag einzeln bewertet. Das Imparitätsprinzip gem. § 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB wurde beachtet. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind gem. § 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt. Der vorliegende Jahresabschluss ist eine reine Handelsbilanz. Der Jahresabschluss wurde vor Ergebnisverwendung aufgestellt. Anlagevermögen Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben. Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt. Vorräte Die unfertigen und fertigen Leistungen werden zu Herstellungskosten bewertet. Diese um-fassen neben den Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Fertigungsgemein-kosten sowie den anteiligen Werteverzehr des Anlagevermögens. Von dem Wahlrecht zur Aktivierung von Fremdkapitalzinsen nach § 255 Abs. 3 HGB als Herstellungskosten wird kein Gebrauch gemacht. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Einzel- oder Pauschalwertberichtigungen wurden nicht berücksichtigt. Unverzinsliche Forde-rungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr, welche abzuzinsen wären, sind am Bi-lanzstichtag nicht vorhanden. Flüssige Mittel Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt. Flüssige Mittel in ausländischer Währung sind am Bilanzstichtag nicht vorhanden. Eigenkapital Das Eigenkapital (gezeichnete Kapital) ist zum Nennbetrag - abzüglich der ausstehenden Einlagen - ausgewiesen. Der Jahresabschluss wurde vor Ergebnisverwendung aufgestellt. Rückstellungen Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des - nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung - notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen, deren Restlaufzeit am Bilanzstichtag mehr als ein Jahr beträgt wurden gem. der Vorschrift abgezinst. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert. Die Umrechnung der Geschäftsvorfälle in fremder Währung erfolgt mit dem Kurs am Entste-hungstag bzw. bei Fremdwährungsforderungen mit dem am Bilanzstichtag höheren Stich-tagskurs (Briefkurs) mit der Folge eines niedrigeren und bei Fremdwährungsverbindlichkeiten mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren Stichtagskurs (Geldkurs) mit der Folge eines höheren Stichtagswerts. Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten sind zum Bi-lanzstichtag nicht vorhanden. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz Anlagevermögen Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschrei-bungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Einzelanschaffungskosten zwischen 150,00 EUR und 410,00 EUR, netto, die im Geschäftsjahr voll abgeschrieben wurden, werden als Zugang und gleichzeitig Abgang gezeigt. Umlaufvermögen Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar: Geschäftsjahr 843,53 EUR davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr 0,00 EUR Vorjahr --- davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr --- Eigenkapital Das Stammkapital von 25.000 EUR ist mit dem Nennbetrag angesetzt. Davon werden die ausstehenden Einlagen in Höhe von 10.000 EUR passivisch abgesetzt. Sonstige Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Kosten für die externe Erstellung des Jahresabschlusses sowie Kosten für die Erfüllung der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten. Verbindlichkeiten Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt: Geschäftsjahr 561,49 EUR davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 561,49 EUR Vorjahr --- davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr --- Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von 312,21 EUR ausgewiesen. Haftungsverhältnisse Zum Bilanzstichtag bestehen keinerlei Haftungsverhältnisse, so dass ein Eintritt bzw. eine Inanspruchnahme auszuschließen ist. Sonstige Angaben Geschäftsführung Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Andreas Mayerhöfer, Dipl.-Betriebswirt, Metten. Herr Mayerhöfer ist stets alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Sonstiges Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresab-schlusses nicht vor. Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vor-gelegen. Deggendorf, den ........................................... Geschäftsführer Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 2.2.2012. |
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