Master Data

Registry
Register court Würzburg HRB 10981
Registered
2/26/2004
Industry
Contract catering service activities and other food service activitiesProvision of other services for non-artistic eventsRenting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods n.e.c.
Purpose
die Organisation und Durchführung regionaler und überregionaler Event- und Messecatering und das Betreiben von Businesscatering (Führen von Kantinenbetrieben) sowie die Vermietung von Catering-Gebrauchsmaterialien aller Art.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Tobias Radjeh
since 4/19/2022
Procura
Helena Radjeh
since 2/14/2013
Procura
Farroch Radjeh
since 1/25/2011
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Ute Radjeh
50.00%
50.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Ute Radjeh
Geroldshausen
€12,500
50.00%
Helena Radjeh
Eibelstadt
€12,500
50.00%

Holdings
Beta

NameOwnership
No data available

Balance Sheet Accounts

Financial Report

FR Catering GmbH

Eibelstadt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 31.001,00 30.735,00
I. Sachanlagen 1.001,00 735,00
II. Finanzanlagen 30.000,00 30.000,00
B. Umlaufvermögen 153.459,01 102.029,91
I. Vorräte 15.086,16 14.410,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 125.556,61 67.679,12
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 71.303,89 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 12.816,24 19.940,49
Bilanzsumme, Summe Aktiva 184.460,01 132.764,91

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 58.781,63 51.485,78
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 26.485,78 0,00
III. Jahresüberschuss 7.295,85 0,00
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 26.485,78
davon Gewinn- /Verlustvortrag 0,00 -22.727,50
B. Rückstellungen 24.192,12 24.594,81
C. Verbindlichkeiten 97.486,26 56.684,32
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 97.486,26 56.684,32
D. Passive latente Steuern 4.000,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 184.460,01 132.764,91

Anhang


DerJahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft einen kleine Kapitalgesellschaft. Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden, soweit nicht ausdrücklich nachfolgend erläutert.
Der Bestandsnachweis der Vermögens- und Schuldposten wurde anhand ordnungsgemäßer Unterlagen der Gesellschaft geführt. Das Sachanlagevermögen wird durch eine elektronisch geführte Anlagenkartei nachgewiesen. Für die Forderungen und Verbindlichkeiten liegen mit den Sachkonten abgestimmte Saldenlisten vor. Die Bankguthaben sind durch Bankauszüge belegt. Für die übrigen Rückstellungen liegen Berechnungen vor.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Der Warenbestand wurde in der Inventur zum Bilanzstichtag ermittelt. Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungskosten.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert ausgewiesen; die Werthaltigkeit der Forderungen wurde ausdrücklich nicht geprüft und war nicht Gegenstand des Auftrags. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nominalwert angesetzt.
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten sowie für Gewährleistungen ohne rechtliche Verpflichtung werden in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Erfüllung der Verpflichtung notwendig ist. Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten in ausreichender Höhe. Die Rückstellungsbeträge werden nur abgezinst, wenn die zugrundeliegenden Verbindlichkeiten einen Zinsanteil enthalten.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen besteht der übliche Eigentumsvorbehalt.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt. Aufwendungen und Erträge sind periodengerecht auf das Geschäftsjahr abgegrenzt.

Als Änderung der Bilanzierung gegenüber dem Vorjahr ist festzuhalten, dass der im Vorjahr als Rückstellungen für latente Steuern ausgewiesene Betrag entsprechend den gesetzlichen Regelungen nach §274 HGB im Berichtsjahr als eigener Bilanzposten dargestellt wurde. Die im Vorjahr als sonstige Vermögensgegenstände ausgewiesenen Forderungen wurden im Berichtsjahr umgegliedert in Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen. Wesentliche Änderungen der Bilanzausweise auf das Ergebnis bzw. die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergeben sich nicht.

Mitglieder der Geschäftsführung: Herr Farroch Radjeh
Beteiligung an FR Event- u. Messe-Catering GmbH Anteil am Kapital 100%, Eigenkapital zum 31.12.2011 81.344,20 EUR, Ergebnis des Geschäftsjahres 2011 9.184,34 EUR.

gez. Farroch Radjeh

sonstige Berichtsbestandteile


Der Jahresabschluss wurde am 18.09.2012 festgestellt.

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