Storck GmbHLiquidated

52134 Herzogenrath, DEU

Master Data

Registry
Register court Aachen HRB 2582
Registered
6/25/1982
Industry
Activities of holding companiesManagement activities of other holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Purpose
Gegenstand des Unternehmens sind alle Tätigkeiten nach § 34 c Gewerbeordnung, insbesondere die Finanzierungsvermittlung, Grundstücksvermittlung und Anlagenberatung. Die Gesellschaft ist weiterhin zu allen branchenverwandten Tätigkeiten befugt. Sie kann branchenverwandte Unternehmungen oder Beteiligungen an solchen Unternehmungen erwerben.

History

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Management

NameRole
Wolfgang Knorren
since 5/5/2022
Liquidator
Norbert Stephany
since 5/28/2002
Procura

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
Ursula Krausnick
25.00%
Roswita Knorren
25.00%

Unresolved chains (1)

Shareholders

4 shareholders

GmbH structure

3 of 4 shown

Ursula Krausnick
52064 Aachen
DEM 12,500
25.00%
Roswita Knorren
NL - 6351 AG Bocholtz
DEM 12,500
25.00%
FWK Sporthorses B.V.
Netherlands
DEM 12,500
25.00%

Financial Report

Storck GmbH

Aachen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 1.053,50 1.468,00
I. Sachanlagen 1.053,50 1.468,00
B. Umlaufvermögen 1.087,35 3.223,81
I. Vorräte 500,00 500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00 1.081,93
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 587,35 1.641,88
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 99.343,62 90.175,82
Bilanzsumme, Summe Aktiva 101.484,47 94.867,63

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 115.740,41 108.591,32
III. Jahresfehlbetrag 9.167,80 7.149,09
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 99.343,62 90.175,82
B. Rückstellungen 5.000,00 4.000,00
C. Verbindlichkeiten 96.484,47 90.867,63
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 63.942,16 60.925,32
Bilanzsumme, Summe Passiva 101.484,47 94.867,63

Anhang nach § 264 HGB

I. BILANZIERUNG- UND BEWERTUNGSANSÄTZE
Bilanzierung und Bewertung erfolgten trotz bilanzieller Überschuldung nach dem Going concern-Grundsatz. Neben bestehenden stillen Reserven erklärte der Gesellschafter den Rangrücktritt hinsichtlich seiner Darlehensforderungen i.H.v. Euro 35.274,83. Daneben erklärten verschiedene sonstige Gläubiger der Gesellschaft Rangrücktritte i.H.v. Euro 46.638,61.
Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buchen des HGB (§§ 238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) aufgestellt worden.
Die Kapitalgesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.
Soweit im Berichtsjahr hinsichtlich der im Vorjahr von den Gliederungsvorschriften des HGB und des GmbHG abweichenden Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung Veränderungen vorgenommen wurden, wurde dem Prinzip der Darstellungsstetigkeit (§ 265 Abs. 1 HGB) durch Anpassung der Vorjahreszahlen entsprochen.
Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden zum Nennwert angesetzt. Die Sonstige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden ebenfalls zu Nennwerten angesetzt und - soweit erforderlich - durch entsprechende Wertberichtigungen korrigiert.
Die flüssigen Mittel wurden zu Nominalwerten angesetzt.
Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen. Sie sind in der Höhe bemessen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt

II. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ
Die Angaben zum Anlagevermögen ergeben sich aus der Entwicklung des Anlagevermögens, Haftungsverhältnisse bestanden zum Bilanzstichtag nicht.
Die sonstigen Rückstellungen die Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses sowie für die Erstellung der Steuererklärungen (TDM 5).

III. ANGABEN ZU GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
Die Gewinn und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

IV. SONSTIGE ANGABEN
Geschäftsführer ist Herr Wolfgang Knorren, Aachen. Er ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestanden zum 31. Dezember 2009 nicht.

Aachen, den 26. November 2010
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 3.607,10 EUR.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 22.212,31 EUR.

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 19.612,31 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.11.2010 festgestellt.

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