Amafrozen GmbHLiquidated

41747 Viersen, DEU

Master Data

Registry
Register court Moenchengladbach HRB 15273
Registered
11/29/2012
Industry
Wholesale of beveragesNon-specialised wholesale of food, beverages and tobaccoWholesale of food n.e.c.
Purpose
der Handel mit Lebensmitteln, Tiefkühlprodukten, alkoholischen und nicht alkoholischen Getränken sowie Marketing, Werbung und Direktvertrieb.

History

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Management

NameRole
Deniz Hank
since 11/29/2012
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Deniz Hank
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Deniz Hank
Robender Feld 60, 41748 Viersen
€25,000
100.00%

Financial Report

Amafrozen GmbH

Viersen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Amafrozen GmbH, Viersen

AKTIVA

    Geschäftsjahr Vorjahr
  EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 395.029,36   1.219,00
II. Sachanlagen 33.301,00 428.330,36 0,00
B. Umlaufvermögen      
I. Vorräte 26.354,93   0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 637.553,08   19.336,85
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.464,98 668.372,99 7,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten   8.279,31 79,43
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   921.026,28 0,00
    2.026.008,94 20.642,37

PASSIVA

     
    Geschäftsjahr Vorjahr
    EUR EUR
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital   25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag   -15.226,09 0,00
III. Jahresfehlbetrag   -930.800,19 -15.226,09
nicht gedeckter Fehlbetrag   921.026,28 0,00
buchmäßiges Eigenkapital   0,00 9.773,91
B. Rückstellungen   22.415,20 2.129,60
C. Verbindlichkeiten   2.003.593,74 8.738,86
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 313.543,44 (EUR 8.738,86)      
    2.026.008,94 20.642,37

 

Viersen, den 26. September 2014

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2013

  Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2013 Zugänge Abgänge Umbuchungen kumulierte Abschreibungen 31.12.2013 Zuschreibungen Geschäftsjahr Buchwert 31.12.2013
  EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen              
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.240,00 481.963,61 0,00 0,00 88.174,25 0,00 395.029,36
II. Sachanlagen 0,00 43.233,02 0,00 0,00 9.932,02 0,00 33.301,00
Summe Anlagevermögen 1.240,00 525.196,63 0,00 0,00 98.106,27 0,00 428.330,36

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

I. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Sie ist nach § 264 HGB zur Erstellung eines Anhangs verpflichtet.

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff HGB) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) sowie des AktG aufgestellt worden.

Soweit sich im Geschäftsjahr gegenüber dem Vorjahr aus den Gliederungsvorschriften des HGB und des AktG ein abweichender Ausweis oder Wert von Positionen in der Bilanz sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung ergeben haben, wurde dem Prinzip der Darstellungsstetigkeit (§ 265 Abs. 1 HGB) durch Anpassung der Vorjahreszahlen bzw. des Vorjahresausweises entsprochen.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden im Wesentlichen an den ertragsteuerlichen Vorschriften ausgerichtet. Es waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Die immateriellen Vermögensgegenstände sowie das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die steuerlich zulässigen Abschreibungen angesetzt.

Bei Zugängen von beweglichen Anlagegegenständen wurden die Abschreibungen pro rata temporis vorgenommen. Steuerliche Sonderabschreibungen gemäß § 7g EStG wurden nicht vorgenommen. Es kamen Abschreibungssätze zwischen 6,67% und 50,00% zum Ansatz.

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden gemäß § 6 Absatz 2 EStG im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Der Ansatz der Waren erfolgte zu den Anschaffungskosten.

Forderungen aus Lieferung und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Beachtung des Niederstwertprinzips zum Nennwert angesetzt. Eine Pauschalwertberichtigung wurde nicht vorgenommen. Einzelwertberichtigungen wurden nicht vorgenommen.

Flüssige Mittel wurden zu Nominalwerten angesetzt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden allen erkennbaren Risiken und Lasten angemessen und ausreichend Rechnung getragen. Drohverlustrückstellungen waren nicht zu bilden. Steuerlich gebotene Abzinsungen wurden, soweit erforderlich, vorgenommen.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Bewertungseinheiten wurden nicht gebildet.

Von den bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde nicht abgewichen.

II. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Forderungen gegenüber Gesellschaftern können der Bilanz entnommen werden.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestanden nicht.

III. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

IV. SONSTIGE ANGABEN

Während des Geschäftsjahres 2013 wurde die Geschäftsführung von Herrn Deniz Hank wahrgenommen.

 

Viersen, den 26.09.2014

gezeichnet: Deniz Hank

sonstiger Berichtsbestandteil:

Der Jahresabschluss wurde am 26.09.2014 festgestellt.

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