Sievers Auto-Service GmbH

Waldstraße 16, 26892 Kluse, DEU

Master Data

Registry
Register court Osnabrück HRB 122434
Registered
2/7/2006
Industry
Wholesale of motor vehicle parts and accessoriesActivities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicle parts and accessories
Purpose
Errichtung und der Betrieb einer Kraftfahrzeugreparaturwerkstatt, der Handel mit und der Einbau von Reifen aller Art, sowie der Handel mit Fahrzeugen, Kraftfahrzeugersatzteilen und Zubehör aller Art. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an ähnlichen oder gleichartigen Unternehmen zu beteiligen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Bianca Sievers
since 4/8/2014
Procura
Frank Sievers
since 9/5/2006
Managing Director

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Sievers Auto-Service GmbH

Kluse

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 61.899,00 58.487,57
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 403,00 1.008,00
II. Sachanlagen 61.496,00 57.479,57
B. Umlaufvermögen 460.776,81 389.559,33
I. Vorräte 97.796,01 111.166,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 345.231,95 272.584,04
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 17.748,85 5.808,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten 649,08 884,83
Summe Aktiva 523.324,89 448.931,73

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 85.219,40 90.904,59
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 65.904,59 45.173,84
III. Jahresfehlbetrag 5.685,19 -20.730,75
B. Rückstellungen 4.610,00 4.821,00
C. Verbindlichkeiten 433.495,49 353.206,14
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 188.576,89 207.345,46
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 244.918,60 145.860,68
Summe Passiva 523.324,89 448.931,73

Anhang zum Bilanzbericht

A. Allgemeine Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

I. Allgemeine Angaben

Die Sievers Auto-Service GmbH hat ihren Sitz in Kluse und ist eingetragen beim Registergericht Osnabrück, Handelsregister Abteilung B, Nr. 122434. Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG). Von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften nach §§ 274a und 288 Abs. 1 HGB wurde Gebrauch gemacht. Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht den §§ 266 und 275 HGB. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren angewendet.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen unverändert.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bilanziert.

Die Gesellschaft verzichtet auf eine Inanspruchnahme des Wahlrechts gemäß § 248 Abs. 2 Satz 1 HGB. Selbstgeschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden insoweit nicht aktiviert.

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und - soweit abnutzbar - vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden entsprechend den steuerlichen Vorschriften abgeschrieben.

Handelswaren / Vorräte sind zu Anschaffungskosten aktiviert. Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden mit den Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bilanziert.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert unter Berücksichtigung von Wertberichtigungen für das allgemeine Kreditrisiko angesetzt.

Die liquiden Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Ein Disagio (oder Disagien) wurde(n) unter den Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert und entsprechend der Laufzeit der einzelnen Kredite abgeschrieben.

Die Sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und andere ungewisse Verbindlichkeiten. Rückstellungen sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Gesellschaft hat von dem Wahlrecht gemäß § 274a Nr. 4 HGB, auf die Abgrenzung latenter Steuern zu verzichten, Gebrauch gemacht.

B. Erläuterungen zur Bilanz

I. AKTIVA

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den Forderungen gegen verbundene Unternehmen / sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von 46.836,82 Euro (Vorjahr: 29.018,25 Euro) enthalten.

Sämtliche Forderungen sind innerhalb eines Jahres fällig.

Rechnungsabgrenzungsposten

Die Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten ein Disagio in Höhe von 125,34 Euro (Vorjahr: 250,67 Euro).

II. PASSIVA

Verbindlichkeiten

In den Sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 21.222,32 Euro (Vorjahr: 35.859,63 Euro) enthalten.

Die Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren betragen 199.268,60 Euro (Vorjahr: 80.520,60 Euro).

C. Sonstige Angaben

I. Organe

Geschäftsführung

Hauptberuflicher Geschäftsführer ist

Sievers, Frank, Kluse, KFZ-Techniker-Meister

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Auf die Angabe der Gesamtbezüge des Geschäftsführers wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Die Forderungen gegen Gesellschafter bestehen in voller Höhe gegen den Geschäftsführer.

II. Beschäftigte

Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 8 Arbeitnehmer beschäftigt.

III. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden sonstige finanzielle Verpflichtungen aus diversen Miet-, Leasing- und sonstigen Verträgen in Höhe von 36.580,68 Euro.

IV. Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 13. Dezember 2024 festgestellt.

gez. Frank Sievers

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung

Der Jahresabschluss wurde am 13.12.2024 festgestellt.

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